你好,計算所得稅是對的,但是稅負率=應納企業所得稅/應稅收入。
老師,我公司是小微小規模企業,麻煩你幫我看一下我這樣算所得稅的思路正確嗎?比方說我的行業稅負率是2%。
老師,我們公司是小薇小規模企業,你幫我看一下我這樣算所得稅的思路正確嗎?
老師 我是小規模納稅人幫我看一下我的增值稅申報表這樣填是否正確
老師,小微企業是不是主要是小規模納稅人,我怎樣可以查詢該企業是不是小微企業,你幫我查詢一下稅號為91330102MA2AXKLU30是不是小微企業呀,能不能享受季度45萬免增值稅,300,300,5000規定我知道的,我覺的這個是小微,同事說不是,你幫我看看
老師,我們是建筑公司,請下游企業小規模開了1528856.27元的票,下游企業收了我們34394.22的相關稅費,請你幫忙算一下,分別扣了多少增值稅及企業所得稅
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
應納企業所得稅=營業利潤*25%
老師是這樣嗎?
現在小微企業不是有稅收優惠嗎。稅負率=338.487/202970.3.
上次學堂的老師跟我說算稅負率的時候,不安優惠政策來,有點暈了,
肯定是按照實際繳納的稅款除以銷售收入,計算稅負率的。
338.48/202970.3=0.00166=0.17% 比方說我這個行業的稅負率是2%,那我這個利潤就做的太低了對吧?
利潤不是做出來,是根據業務來的,小微企業有很好的稅收優惠。
不是說不能高于或者不能低于稅負率太多嗎?
這只是一個參考比較數據。
好的,謝謝
不用客氣,祝你工作愉快。