你好,這個金額不大嘛,買來是做什么用的?
老師,購買用于銷售轉(zhuǎn)讓的專利,我怎么做賬,可以不過無形資產(chǎn),直接入成本費用嗎?具體分錄我怎么做合適,錢已經(jīng)付了。
老師,我們購買特許權(quán)使用,但是這個是按照進(jìn)度來付款的,我們利用這個產(chǎn)品再加工,賣給其他企業(yè),現(xiàn)在不做了 想轉(zhuǎn)給別的企業(yè)接手完成這個,簽一個轉(zhuǎn)讓協(xié)議可以嗎 。 比如公司購買這個使用權(quán)是100 ,我直接按照100來攤銷,但是攤銷到目前 我只攤銷了30,還有70的無形資產(chǎn)沒有攤銷 也有70應(yīng)付款沒有付,我應(yīng)該怎么銷賬呢
老師,去年付了一筆專利轉(zhuǎn)讓費發(fā)票沒開,我直接記管理費用了,今天發(fā)票收到了,怎么做賬?第二筆分錄入無形資產(chǎn):借:無形資產(chǎn),貸:?貸:什么呀?
#提問#想咨詢下,我們單位貸款批下來后,直接把款打到供應(yīng)商帳戶(銀行讓簽個采購合同大于貸款金額),通過什么方法再把款給我們轉(zhuǎn)回來,好呢 這錢沒買東西,只是走了個形式 我們這是流動資金貸款,購買原材料的,所以銀行打到供應(yīng)商帳戶要怎樣做這個賬呢?老師具體分錄給寫一下吧!如果企業(yè)直接把銀行打過去的錢轉(zhuǎn)到我們單位公戶?具體 我們和對方分別怎么做分錄?做往來的話,那這筆錢我們不能用于購買其他材料了,只能沖往來賬。
我是運輸服務(wù)行業(yè) 我們這里車子的一些維修,配件采購人員經(jīng)常不及時報銷 垮月來報銷付款 但是 老板又要每個月的利潤表 查看成本費用 所以不知道該怎么做賬了 是直接用本月付出去的錢做本月的成本可以的嗎
老師,餐費走勞務(wù)成本可以不
我司是羽絨加工廠生產(chǎn)車間,有水洗機(jī)和烘干機(jī)兩個工序,成本核算時產(chǎn)品加工工時怎么算?第一批洗完去烘干的時侯第二批又開始上水洗機(jī)了,就是有同步進(jìn)行的交叉時間。
歐老師,其他老師勿接,新成立公司 個稅申報是在自然人電子端嗎?還需要法人在個稅APP操作嗎?
王老師回答,其他老師勿接,我們公司24年少計提固定資產(chǎn)折舊1038539.92元,進(jìn)項稅額需要轉(zhuǎn)出8092.17元;賬套已在25年做調(diào)整,現(xiàn)在稅審要求重新更改2024年報表。我想問我要改資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表改哪里呢?不知要修改哪里?
老師好,我們對公賬戶的錢被詐騙了,我入到營業(yè)外支出科目嗎?
請問老師師發(fā)工資的時候我做付款申請書可以嗎?就是沒有工資表的話。
老師,股東在分紅前,一定要先把20%的個稅繳納了嗎?才能拿到錢?
老師您好 比如向投資者分配現(xiàn)金股利或利潤 應(yīng)該借:利潤分配 貸:應(yīng)付股利 沒有明細(xì)科目 這里同樣的分錄卻增加了明顯科目。什么情況下一定要加明細(xì)科目 什么情況下不用加明細(xì)科目?
審計中 如果 某科目 所有大額的客戶都不能函證 還需要做函證匯總表嗎 因為發(fā)不出去函證也 還是說可以直接忽略匯總表做替代測試表呢?
老師,我們公司沒出口權(quán),海關(guān)收貨單位A,還有個B,我們是信息C,進(jìn)口發(fā)票和關(guān)稅發(fā)票會給誰
32萬,買來之后轉(zhuǎn)讓給別人的。
你們單位主營是這個嗎?
不是的老師
我放在其他業(yè)務(wù)支出合理嘛
如果你們買來是銷售給別人的,可以做到其他業(yè)務(wù)成本。
那,沒賣出去的情況下,月底可以結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛?
就是我這個月錢出去,直接結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤
你好,沒有銷售出去,月末不可以結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
如果你結(jié)轉(zhuǎn)了成本,你賬上的存貨和你實際的存貨不一致。
那還有別的什么辦法嘛?這個錢出去了,老板讓我合理避稅,我想了很久沒有好的辦法。
你好 你們給他開發(fā)票嗎?
他們開給我們
別人開給你們發(fā)票,你們銷售出去的時候不開嗎?可以退回去,不要發(fā)票。
然后你們私下走賬,不做收入。
老板現(xiàn)在就是想讓這個錢,去降低利潤。我不知道怎么弄。
你好 平價銷售出去。
嗯?怎么做賬
借其他業(yè)務(wù)成本貸銀行存款。
然后呢老師
銷售出去借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
然后收入成本要一起結(jié)轉(zhuǎn)?
你好,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益就可以了,其他的不需要做的。