你好,估值5000萬(wàn),新投入1000萬(wàn),1000萬(wàn)占5000萬(wàn)的20%,所以占比20%,而實(shí)際注冊(cè)資本是500萬(wàn),新股東點(diǎn)20%的話,那原股東就占80%,總股本*80%=500,所以總股本是625
公司注冊(cè)資本金500萬(wàn),目前估值5000萬(wàn),有新股東投1000萬(wàn),占比20% 總股本應(yīng)為625萬(wàn),原股東500萬(wàn)占比80%,請(qǐng)教兩個(gè)問(wèn)題,1.新加入股東占總股本比例? 2. 625萬(wàn)是怎樣算的?謝謝
公司之前有兩個(gè)股東注冊(cè)資金為200萬(wàn)元,工商登記a股東占比60%(120萬(wàn)元)、b股東占40%(80萬(wàn)元)。現(xiàn)在要增加一個(gè)新股東c,公司增加注冊(cè)資本至400萬(wàn)元,現(xiàn)在股東比例為a45%、b30%、c25%,新股東C已經(jīng)匯了120萬(wàn)進(jìn)公司。按著出資比例來(lái)計(jì)算,我工商變更每個(gè)股東出資金額應(yīng)該是多少?
請(qǐng)問(wèn)老師,資本公積是指超出資本總額部分計(jì)算,還是以單獨(dú)股東分別計(jì)算?比如:注冊(cè)資本100萬(wàn),有兩個(gè)股東,發(fā)起人投入60萬(wàn)占60%,新股東投20萬(wàn)占10%.這種情況實(shí)收資本只有80萬(wàn)未超過(guò)100萬(wàn)。那新股東存在資本公積嗎?
公司在海南注冊(cè),注冊(cè)資本2000萬(wàn),兩個(gè)股東, A股東占比33.3%(就是666萬(wàn),已打到公司賬上) B股東占比66.6%(就是1334萬(wàn),已打1000萬(wàn)到賬上,剩余334萬(wàn)暫未打) 現(xiàn)在需要公司要轉(zhuǎn)讓變更股權(quán),變成3個(gè)股東 變更為 A個(gè)人股東占比20%(就是400萬(wàn)) B個(gè)人股東占比60%(就是1200萬(wàn)) 新增C股東(新加坡的一家國(guó)際公司)占比20%(400萬(wàn)) 我想問(wèn)下1.現(xiàn)在這個(gè)款誰(shuí)打給誰(shuí)2.賬務(wù)怎么做3.股轉(zhuǎn)怎么轉(zhuǎn)讓
老師,假使公司注冊(cè)資本200萬(wàn)元,增加至500萬(wàn)元,引進(jìn)一個(gè)新股東投300萬(wàn)到公司賬戶上,原股東有三個(gè) 股東a原占比44%,實(shí)繳88萬(wàn) 股東b原占比40%,實(shí)繳80萬(wàn) 股東c原占比16%,實(shí)繳32萬(wàn)元 增資后每個(gè)股東股權(quán)占比以及引進(jìn)的新股東股權(quán)占比是多少
去年后半年我接受賬務(wù),建立賬套時(shí)直接把之前的應(yīng)收賬款改成了預(yù)收賬款,因?yàn)橹皼](méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當(dāng)年8月份銷(xiāo)售高檔化妝品1000套,單價(jià)900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費(fèi)10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨(dú)立核算的銷(xiāo)售門(mén)市部本月從成品庫(kù)領(lǐng)取高檔化妝品30套,每套成本價(jià)700元,用于對(duì)外贊助。要求:計(jì)算該化妝品廠本月應(yīng)納增值稅稅額和消費(fèi)稅稅額。
公司購(gòu)買(mǎi)油漆,去年入了低值易耗品,已經(jīng)用在辦公樓,今年怎么調(diào)賬
高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田項(xiàng)目施工需不需要繳納環(huán)保稅
老師,材料發(fā)出委托加工,已完工已付款,發(fā)票未收到,本月做賬可以暫估加工票嗎?付加工費(fèi):借 委托加工物資(加工費(fèi))貸:銀行存款,
向個(gè)人回收二手手機(jī),然后在轉(zhuǎn)賣(mài)出去,成本票怎么弄,因?yàn)槎际窍騻€(gè)人收的,他們也不可能給我開(kāi)銷(xiāo)售票,但我賣(mài)出去,錢(qián)入了公賬,我得做收入,那個(gè)利潤(rùn)虛增,沒(méi)有成本票,如何解決
老師,請(qǐng)看附圖,普票不含稅金額是13961.17元稅率是3%稅額418.83元,另外一張發(fā)票是不含稅金額19801.98元,稅率是1%,稅額是198.02元,2張發(fā)票合計(jì)的稅是616.85元,按正常享受優(yōu)惠政策的話是1%,稅額那就是33763.15*0.01=337.63元,做免稅收入的分錄按那個(gè)稅額做,是按實(shí)際開(kāi)票稅額嗎?
老師你好,請(qǐng)教一下匯算清繳了105000表中的職工薪酬應(yīng)填寫(xiě)應(yīng)付職工薪酬中的貸方累計(jì)金額嗎
企業(yè)收到個(gè)稅退付手續(xù)費(fèi)1萬(wàn)元 申報(bào)增值稅是1萬(wàn)*0.06還是1萬(wàn)/1.06*0.06
老師應(yīng)付賬款科目只能掛公司主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的的往來(lái)嗎?可以掛主營(yíng)之外的往來(lái)嗎?