您好同學,規范的做賬是不同的經濟業務最好分開寫,您開的寫在一張憑證上是不是因為歸集的是個科目?也許她是為了方便節約時間。管理費用是要寫在借方,如果是沖銷也應該是借方負數沖銷。做會計的話學會記賬再學會報稅。
老師您好,我看我們代賬會計把不同的經濟業務做在一張憑證上面,而且報銷時管理費用寫在了貸方,管理費用屬于損益類科目,左損有益,有費用不是應該在借方嗎?還有我想了解下,做會計是先記賬還是先報稅,一個順序是怎樣的,我買了實操還沒有來得及去學習,想先了解下,謝謝老師解答下!
老師,我正在學習我們會計學堂的商貿實操課,賬本填列的問題有一點不太明白,在學習群里討論還是沒有出結果,想請教一下就是,我們在登記賬簿的時候,賬簿余額欄的借或貸,是根據賬戶的余額方向填列的嗎?增加在哪方余額就在哪方,例如資產類借減貸增,余額在借方,權益類借減貸增,余額在貸方,這個邏輯對嗎?然后我的問題是:本年利潤科目發生借方余額:41547.00,然后我就不知道怎么填列了,我的思路是借方余額是虧損,所以我用紅字登在了賬本上,借減貸增,貸余41547.00(紅色筆登的),后來又覺得不太對,就問了同學答案不一,有同學說是在余額欄填“借”方余額,41574.00。我把3種填列方式放下圖片里,求教老師。謝謝!
老師你好,我們這邊有筆款是21年的,對方欠我們的款,但是現在不認賬了對方,我要怎么把這筆款消掉。 您好,做壞賬處理就可以了 那具體分錄怎么做呢 我掛賬在應收賬款里的 計提企業的壞賬準備時,借:壞賬準備,貸:應收賬款-公司名稱;2、壞賬發生,結轉壞賬準備時,借:資產減值損失,貸:壞賬準備; 那這個賬是確定收不回來了 那怎么做呢 這是2021年的賬 就是按我上面的分錄,先計提,再結轉 不會影響2023年經營狀況吧 不會呀,這個沒有損益類的科目 不用以前年度損益調整嗎 這上面沒有損益類的科目,不用的 那按照你上面的分錄做完后年底不用調什么的是吧,就再不管了是吧 是的,是的,就是你說的這樣的 好的.謝謝
老師,我單位2022年3月購買固定資產,當時直接計入管理費用了,現在想把這部分調整到固定資產,涉及賬務調整:借:負數管理費用,借固定資產;從2022.4月到至今漏計提的折舊怎么處理,還是我只計提當前月份,這個有點搞不明白;(借:管理費-折舊費,貸計提折舊)還有調整2022年賬屬于跨年度調賬,涉及以前年度損益,以上請您給梳理一下思路、和會計分錄,謝謝
老師您好, 我剛剛承包一家新成立的小規模企業的外賬,接下來我是否需要? 1,首先是要購買財務軟件,然后建賬。 2,要不企業所對應的所有進銷存以及所涉及的各項成本和費用都要在財務軟件中做記賬憑證賬務處理。 3,并且每個季度編制財務報表再申報納稅嗎。 麻煩老師指導一下,因我只是考了初級會計證及看了實操課程,沒有實際操作經驗,萬分感謝
老師,給員工繳納社保發現有養老險 工傷險 和失業險三種,沒有醫療險怎么回事,醫療險必須添加的嗎
固定資產政府補貼需要交稅嗎
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
好的,我改天再系統的看下她做的帳,又不懂的再來請教,我感覺做會計真不是一個簡單的事凡事都要小心,一個環節出錯了都很麻煩,有時候我看她做的憑證上都只有貸方金額,沒有借方余額,他也是買的軟件做賬,之前的會計就專業些,現在這個會計她沒有總分類賬和明細分類賬,只有三欄式帳,而且申報表也沒有打印出來!
嗯,是的,要學習就要系統專業些才對!做好才能為企業提供更好的服務才能讓自己更加優秀。加油!