你好這個都可以,還有餐具,這個調味料這個都可以取得專票抵扣,不得抵扣只有這么多, 不得抵扣,用于免稅,簡易計稅,福利,個人消費,非正常損失非正常損失,指因管理不善造成貨物被盜、丟失、霉爛變質,以及因違反法律法規造成貨物或不動產被依法沒收、銷毀、拆除,購進的貸款服務、餐飲服務、居民日常服務、娛樂服務。
老師,問一下,企業給員工買的勞防用品的專票可以抵扣嗎?還有企業給員工買的防暑降溫的商品的專票可以抵扣嗎?(如:萬精油、花露水、沐浴露、毛巾等),還有問一下哪些屬于勞防用品呢?
老師,請問下,餐飲業買的啤酒,食用油什么的,可以代開菜品發票進行稅前扣除嗎
老師,請問除了專票,還有哪些業務是可以抵扣進項稅的?不動產的發票可以抵扣進項稅嗎?
請問餐飲業有哪些專票可以抵扣?比如臘制品、酒水、環保油發票 請問菜品還有別的類可以開專票嗎?
請問商貿型公司,非進貨發票的專票,比如說餐飲,住宿等也可以做進項抵扣嗎?有沒有限制?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
老師 請問凍貨可以專票嗎
這個看你們合作供應商對方肯不肯開,肯 那可以,
對方說這個是免稅的產品,老師我們的供應商基本都是個體戶,他們可以開專票嗎?
對方放棄免稅 可以開專票你們可以抵扣,對方不是自產自銷吧,那你收到普通發票是不能抵扣
對方是批發的那種,不是自產自銷 個體戶也不是自產自銷,都是進貨售給我們,他們是不是不能去稅局代開專票呀
可以,這個可以去代開專票,就是需要交稅
老師 個體戶開的專票,我們收到需要幫他們申報個人所得稅嗎
不需要這個,你可以要求對方代開1% 這個專票,你可以按不含稅部分抵扣9% 多劃算
老師 舉例我們的供應商,有賣干貨、雞鴨、豬肉的 豬肉是免稅商品,他們這些都可以去稅局代開專票嗎,稅率只有1%嗎?
你好,是的,你可以計算抵扣9% 這個 增值稅稅率是開1% ,(一)增值稅: 增值稅:增值稅 = 收入/(1%2B1%) ×1% ?。ǘ┏墙ǘ?=增值稅×(1%或5%或7%) ?。ㄔ谑袇^的,稅率為7%;在縣城、鎮的,稅率為5%;所在地不在市區、縣城或鎮的,稅率為1%。2019年1月1日起減半征收。) 月銷售 額不超過10萬不需要交教育費附加和地方教育費附加(三)教育費附加 =增值稅×3% (2019年1月1日起減半征收。) ?。ㄋ模┑胤浇逃郊?=增值稅×2%?。?019年1月1日起減半征收。)
個稅需要看對方稅局,這個一般扣也不多,核定要交也是不含稅金額乘以比例,還可以減半
老師,他們是個體戶 貨物是從外購進的,不是農戶自產自銷也可以抵扣9%嗎
你們取得對方開專票可以抵扣?
你好你看這個截圖這個,你看截圖,3% 專票和1% 專票是一樣可以計算抵扣
好的謝謝老師
好的,我先回復別的學員呢。