同學你好!暫估成本,你收到商品沒有收到發票的時候,就借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估應付賬款。
老師12月份我暫估18000的庫存商品結轉的成本,這個月收到20000的發票 怎么做分錄?
老師,貨先到發票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結轉嗎?另外,發票已到,紅沖暫估后,還要再結轉一次成本嗎?
暫估成本,從收到商品未收到發票,到結轉成本,到次月收到發票分別怎么做分錄
暫估成本,從收到商品未收到發票,到結轉成本,到次月收到發票分別怎么做分錄
老師,商品入庫時沒發票,收到貨的當日暫估還是月末暫估?當月發票沒收到,銷售的商品結轉成本嗎?
老師,房地產開發企業,收入和資產總額都超億,從業人數為30人,屬于什么類型企業?中型還是 工程是外包制
補上年的增值稅9997元還有附加稅和滯納金,現在怎么做賬,用動去年的憑證和報表從新加上改了嗎?
老師你好,我一季度的所得稅申報過了也繳費了,現在發現一季度的稅金及附加沒有計提,這怎么處理,
小規模填報企業所得稅年度納稅申報表時資產折舊攤銷及納稅調整明細表必須填報么
我們銷售出去很多翻新機,樣機被退回了,但是退回的包裝和配件都不齊全,現在應該怎么重新入庫呢?入庫又是按照成品的SKU入庫,但是實物又沒有這些配件包裝,怎么入庫比較好
老師,我公司是小規模納稅人,本月月初開了一張票,現在想升成一般納稅人,那這個月能升嗎?月初開的票是按小規模交稅還是一般納稅人繳納
老師您好,公司23年轉入注冊資本金285萬,沒有交印花稅。請問要怎么處理?交多少印花稅?有滯納金嗎?滯納金怎么算?
老師,應交增值稅(本年累計發生額)是不是用本科目的貸方累計發生額減借方累計發生額啊?
你好,老師年底公司有一筆預收賬款1988元,直接入營業外收入可以,對方不用開票后面沒有合作了
老師房租沒票,我企業所得稅季度預繳先不用調增是吧,等25年度匯算清繳再調增對吧。
然后等到月底結轉成本的時候跟正常的結轉一樣的,借:主營業務成本貸:庫存商品。等到次月初出你就把你暫估的成本紅沖掉,做一個紅字的跟暫估成本一模一樣的會計分錄,然后再根據正規的發票做借:庫存商品借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款,就可以了。