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暫估成本,從收到商品未收到發票,到結轉成本,到次月收到發票分別怎么做分錄

2021-06-27 22:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-27 22:41

同學你好!暫估成本,你收到商品沒有收到發票的時候,就借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估應付賬款。

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齊紅老師 解答 2021-06-27 22:44

然后等到月底結轉成本的時候跟正常的結轉一樣的,借:主營業務成本貸:庫存商品。等到次月初出你就把你暫估的成本紅沖掉,做一個紅字的跟暫估成本一模一樣的會計分錄,然后再根據正規的發票做借:庫存商品借:應交稅費-應交增值稅-進項稅,貸:應付賬款,就可以了。

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同學你好!暫估成本,你收到商品沒有收到發票的時候,就借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估應付賬款。
2021-06-27
您好 收到商品未收到發票 借 庫存商品 不含可抵扣進行稅額 貸:應付賬款-暫估應付賬款 結轉成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 次月收到發票 借:應付賬款-暫估應付賬款 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2021-06-27
借原材料貸生產成本, 借原材料貸應付賬款, 然后再做發票的,借原材料貸銀行存款, 借生產成本貸原材料。
2022-11-22
你好 補結轉就行了。 借主營業務成本貸庫存商品等 。假如是銷貨的成本的話
2021-02-01
你好 成本全額入庫,后面按收到發票的金額把前面沒票的成本紅沖 按發票入賬就可以了?
2021-06-24
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