您好 收到商品未收到發(fā)票 借 庫(kù)存商品 不含可抵扣進(jìn)行稅額 貸:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 次月收到發(fā)票 借:應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
老師12月份我暫估18000的庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)的成本,這個(gè)月收到20000的發(fā)票 怎么做分錄?
老師,貨先到發(fā)票未到,本月月底做暫估,月底成本需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?另外,發(fā)票已到,紅沖暫估后,還要再結(jié)轉(zhuǎn)一次成本嗎?
暫估成本,從收到商品未收到發(fā)票,到結(jié)轉(zhuǎn)成本,到次月收到發(fā)票分別怎么做分錄
暫估成本,從收到商品未收到發(fā)票,到結(jié)轉(zhuǎn)成本,到次月收到發(fā)票分別怎么做分錄
老師,商品入庫(kù)時(shí)沒(méi)發(fā)票,收到貨的當(dāng)日暫估還是月末暫估?當(dāng)月發(fā)票沒(méi)收到,銷(xiāo)售的商品結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
土地使用權(quán)的攤銷(xiāo)的會(huì)計(jì)分錄?
電子稅務(wù)局點(diǎn)提交可以撤回嗎?提交算申報(bào)嗎
一般納稅人變成小規(guī)模納稅人后,應(yīng)增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅科目有余額要怎么處理
老師請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題,公司本期開(kāi)票400萬(wàn),但是我不想繳納400萬(wàn)稅款,覺(jué)得付的錢(qián)有點(diǎn)多,想分期確認(rèn)收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報(bào)稅費(fèi)時(shí)提示銷(xiāo)售額比對(duì)不符,我這種情況是必須修改成本期開(kāi)票金額400萬(wàn)嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說(shuō)下
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷(xiāo)售行為,會(huì)計(jì)上沒(méi)有做銷(xiāo)售處理,記入銷(xiāo)售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒(méi)有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過(guò)第三方收到錢(qián)后給我們公司開(kāi)了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
這個(gè)分錄不全吧
暫估 結(jié)轉(zhuǎn) 沖銷(xiāo)?? 全的啊
結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不用沖嗎
您已經(jīng)出售結(jié)轉(zhuǎn)了 不需要再?zèng)_的
因?yàn)槭菚汗赖模Y(jié)轉(zhuǎn)的成本金額應(yīng)該不準(zhǔn)確,收到發(fā)票后才知道,不用紅沖再按發(fā)票價(jià)格來(lái)做成本?
如果您暫估金額不準(zhǔn)確 那把前面兩筆分錄都紅沖 然后根據(jù)發(fā)票入賬 再寫(xiě)結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄
謝謝,明白了
不客氣哈 歡迎有疑問(wèn)繼續(xù)提問(wèn)