同學(xué)你好!題中問(wèn)的是? 原材料入賬價(jià)值 是多少 這個(gè)? ?入賬價(jià)值? ?不包括稅費(fèi)的呀
老師,這道題為什么不算稅費(fèi)啊[捂臉]
老師這個(gè)題為什么不選擇A,答案說(shuō)的理解不了[捂臉]
老師,這個(gè)是怎么算的啊,我算的是2480不對(duì)[捂臉]
老師,像這種題,明明知道不對(duì),但不知道怎么答題[捂臉][捂臉]
老師,象這種問(wèn)題,我都不知道他讓我干 什么?[捂臉],這種問(wèn)題怎么克服?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師 那你看下這一問(wèn) 為什么就不是這樣算的呢?
這個(gè)不一樣的? ?知道自己東西的公允價(jià)值? 先按自己為標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算 不知道? ?才按對(duì)方為標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)算的哦
老師能不能麻煩講一下第二個(gè)問(wèn)數(shù)是怎么得出來(lái)的
汽車增值稅稅率? 也是13%的? ?一樣的 所以這個(gè)? 也應(yīng)該是13萬(wàn)元的? 不是11.7萬(wàn)元哦
老師我沒(méi)太看懂[捂臉]
就是汽車的價(jià)值? 是13*(1%2B13%) 換算成原材料? 是? 13*(1%2B13%)/(1%2B13%)=13萬(wàn)元
就是入賬價(jià)值都不算稅費(fèi)嗎?老師
是的啊? ?入賬價(jià)值? ?這過(guò)分是不含增值稅部分的
老師,庫(kù)房的入賬價(jià)值為什么不是100[苦澀][苦澀][苦澀][苦澀]
這個(gè)取得的是不動(dòng)產(chǎn)? ? 沒(méi)有說(shuō)取得專票? ? 不動(dòng)產(chǎn)? ?一般不默認(rèn)專票的? ?默認(rèn)普票 所以? 價(jià)稅合計(jì)計(jì)入的 而且? ?不動(dòng)產(chǎn)增值稅稅率? ? 是9%的
老師 可是知道自己的公允價(jià)值不應(yīng)該算自己的嗎?自己的是原材料啊
老師 您還在嗎
老師在嗎 能回復(fù)下嗎
我知道自己是原材料啊? ?但是? 換取的是庫(kù)房? ?庫(kù)房不用價(jià)稅分離 所以? ?是合計(jì)數(shù)啊