你好這個需要交印花稅,沒有說免印花稅
老師你好,請問我們這個季度開了43萬的普票,它是免增值稅的,請問這個43萬要不要交印花稅
我們這個季度開了6萬的專票,5萬的普票,請問只有6萬的專票需要交增值稅嗎?
老師你好,我想問一下,就是小規(guī)模公司,開了10萬的專票,然后開了43萬的普通發(fā)票,現(xiàn)在小規(guī)模季度不超45,不需要繳納增值稅吧?。?!
老師請問小規(guī)模每15萬,季45萬免稅政策,是以月為標(biāo)準(zhǔn),還是三個月季度為標(biāo)準(zhǔn),情況1,例如1月18萬,2月10萬,3月15萬,全開普票,季度43萬不超45萬,是不是可以享受免稅,情況2,普票43萬,如果另外3月開專票1萬,累計是44萬,只用1萬專票交稅吧
請問老師小規(guī)模第二季度只有五月份開了43萬的免稅普通發(fā)票,申報表是不是填在17欄:本期免稅額?
老師,勞務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)不掉,因為收入太少,再資產(chǎn)負(fù)債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結(jié)轉(zhuǎn)成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務(wù)成本就一直在賬上掛著,是在資產(chǎn)負(fù)債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發(fā)票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
老師,關(guān)稅通過稅金及附加核算嗎
支付法院裁決的勞動工資,怎么記賬
老師你好,24年第4季度財務(wù)報表更正申報,利潤有變,24年所得匯算已申報,24年4季度所得申報還需要更正申報嗎,謝謝
截止到今天還能開多少票?假如能開10萬。就是真的開完10萬后,就不用交稅了?是這意思嗎
老師本來我們談好了是1千塊錢,這1千塊錢是純收入,但是對方要求開百分之三的專票,這樣我們需要收拾收回來這個稅錢,應(yīng)該給對方開多少發(fā)票
分公司非獨立核算,有開票收入,但沒有成本,收入可以匯總在總公司繳納季度所得稅嗎?
老師請問印花稅我應(yīng)該在哪欄填入,是填含稅金額還是不含稅金額
你好可以參考這個, 湖北省地方稅務(wù)局關(guān)于明確財產(chǎn)行為稅若干具體政策問題的通知》(鄂地稅發(fā)[2010]176號) 五、關(guān)于購銷合同印花稅計稅依據(jù)的確認(rèn)問題 根據(jù)《中華人民共和國印花稅暫行條例》的規(guī)定,購銷合同的計稅依據(jù)為合同上載明的“購銷金額”。而在實際經(jīng)濟活動中,購銷合同中的“購銷金額”有的包括增值稅稅金,有的不包括。對這一問題分兩種情況處理: ? (一)按合同金額計征印花稅的情形: 1.如果購銷合同中只有不含稅金額,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); ? 2.如果購銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額,且分別記載的,以不含稅金額作為印花稅的計稅依據(jù); ? 3.如果購銷合同所載金額中包含增值稅金額,但未分別記載的,以合同所載金額(即含稅金額)作為印花稅的計稅依據(jù)。
謝謝老師
好的,我先回復(fù)別的學(xué)員吶。