你好,這個情況正常的
利潤表里沒有設置以前年度損益調(diào)整科目一欄,但是資產(chǎn)負債表里有以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)。就影響我的資產(chǎn)負債表和利潤表不平,那在利潤表中的以前年度損益調(diào)整數(shù)據(jù)應該加入那一科目中是正確的呢?謝謝!
做了一筆以前年度損益調(diào)整后資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽關系已符合:資產(chǎn)負債表未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)十本年利潤的凈利潤本年累計±以前年度損益調(diào)整。問:對資產(chǎn)負債表中未分配利潤期初數(shù)需要做調(diào)整嗎?
在使用了"以前年度損益調(diào)整"科目后,《資產(chǎn)負債表》與《利潤表》中"未分配利潤"數(shù)據(jù)不一致,這是正常的嗎?
資產(chǎn)負債表與利潤表凈利潤隔了一個以前年度損益調(diào)整的數(shù)是正常的嗎
使用以前年度損益調(diào)整科目,會導致利潤表的凈利潤不等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤的期末數(shù)減期初數(shù)
員工1-2月工資都是零申報,現(xiàn)在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應付款那其他應付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預繳?
第二年就會一致了吧?
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整-分配的利潤