?同學(xué)你好,沒有匯算清繳的話,申報(bào)一季度報(bào)表,不會自動帶出來上年度虧損的。
2021年4月時(shí),也就是需要申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),可以先彌補(bǔ)去年的虧損嗎?但是現(xiàn)在還沒有進(jìn)行企業(yè)所得稅匯算清繳呢,在匯算清繳之前先申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí),在哪里哪個報(bào)表填寫去年的虧損數(shù)額?還是需要等到第二季度申報(bào)第二季度企業(yè)所得稅時(shí)再填寫去年的虧損額?
老師問一下,企業(yè)所得稅申請有固定資產(chǎn)一次性抵扣,不用繳納企業(yè)所得稅,但是還沒有匯算清繳,現(xiàn)在要申報(bào)第一季度報(bào),會自動帶出來虧損嗎。
上一年的匯算清繳還未申報(bào),但是有虧損,申報(bào)第一季度企業(yè)所得稅時(shí)能不能直接抵扣,還是要匯處清繳完了后才能抵扣?
24年匯算清繳賬上有可彌補(bǔ)虧損30多萬。但是第一季度盈利一萬多,計(jì)提企業(yè)所得稅500多,但是申報(bào)第一季度所得稅時(shí)自動彌補(bǔ)虧損1萬多,就沒有需要繳納企業(yè)所得稅,那還需要計(jì)提一季度企業(yè)所得稅嗎?計(jì)提企業(yè)所得稅還需要體現(xiàn)在憑證和利潤表里面嗎?
老師,2024年還沒有匯算清繳,現(xiàn)在2025年一季度需要繳納企業(yè)所得稅,2024年整體虧損,但是也預(yù)繳了企業(yè)所得稅,現(xiàn)在是先匯算清繳,還是先申報(bào)第一季企業(yè)所得稅
老師建筑勞務(wù)公司及用一般計(jì)稅又用簡易計(jì)稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項(xiàng)目都用,都抵扣到一般計(jì)稅項(xiàng)目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計(jì)稅究竟是幾個點(diǎn)的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個項(xiàng)目用簡易計(jì)稅差額納稅,一個項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡易計(jì)稅這個項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費(fèi)還沒有交,是不是可以先計(jì)提,
這個勞務(wù)公司是土方建筑勞務(wù)公司
老師那勞務(wù)公司可以同時(shí)用2種稅率嗎?一個項(xiàng)目用簡易計(jì)稅差額納稅,一個項(xiàng)目用一般計(jì)稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計(jì)稅這個項(xiàng)目上然后把管理人員工資都差額到簡易計(jì)稅這個項(xiàng)目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報(bào)表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報(bào)表咋填。12月31日出票已申報(bào),1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務(wù)成本,這個會計(jì)分錄怎么做?借主營業(yè)務(wù)成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
上上年也有虧損呢。
同學(xué)你好,那就能夠自動帶出來了。