您好 請問手續費也是20么 支付的時候扣除么
老師;請問支付供應商貨款,要讓供應商承擔手續費,如何做賬,比如發票金額是100元,實際支付出去80元,賬上還有20元的差額如何做平賬
老師,您好!公司沒有設置預付賬款,全部入到應付賬款,比如:公司采購商品需支付貨款800元,支付時減去了以前剩下的余款(多付供應商的錢)500元,實際支付300元,這種情況如何做會計分錄?
各位老師好,請教一下,我公司購應商材料21800元,便是供應商實際開票21600元(200元是整改扣除費)實際付款也是21600,200元差額的材料已入庫,現如何做賬
供應商開票金額10000元,實際扣除手續費5元付款99995元。請問這5元手續費如何做賬?
我們是旅行社,業務主要是機票業務,然后想開差額發票,例如收客人2000元機票款,支付給供應商票款1900元,剩下100元就是我們實際收入,那么開一張差額發票,銷售價填2000,抵扣額填1900,那我做帳的收入是寫2000還是100元?如何做這個差額發票的帳
支付的時候扣除了
我說的時候支付供應商款項的時候 銀行扣除的這個手續費嗎
實際不是銀行扣除的,原因是這樣的,我們支付給供應商商業承兌匯票,對方單位不接受,所以我司到貼現公司貼現,這其中產生的貼現手續費,要上供應商承擔,
那您單位已經貼現了嗎
是的,老師
貼現時候的分錄已經寫過了么 可以寫一下嗎
借;銀行存款 手續費 貸;票據
借:應付賬款 100 借:財務費用 借方紅字 -20 貸:銀行存款? 80
但是這期間的手續費沒有發票進來?
沒有發票 匯算清繳的時候納稅調增
我說的這種情況,有幾種處理的方式
可以貼現費用不入賬 對方按照票據金額匯款 然后私人賬戶匯入 然后單位可以找發票替票入賬 最正規的是對方單位開具貼現費用發票入賬
老師說這兩種方法,我們公司之前也試過,行不通,請問還有別得處理方式嘛?
請問什么原因行不通? 其他也沒有別的方法啊 或者也可以計提福利費或者工資 然后沖減這個費用
老師的第三種方式,麻煩再詳細講哈啦
貼現費用不入賬 對方按照票據金額匯款 然后私人賬戶匯入 這個也做不到嗎
對方不愿意轉私賬戶,手續費本來對方單位就不愿意承擔,是我們硬性扣的,所以他們都不配合
您扣人家的 人家要求有發票?