您好!稅會處理是不同的,稅法允許一次性折舊,會計是要分期折舊的,您會計上的操作也是一次性?賬載金額是指您賬面的操作
老師,請問一下,我們的固定資產是169970.去年做賬進行了500萬以下設備一次性折舊扣除了。在年終匯算清繳的資產折舊攤銷及納稅調整明細表里這樣填寫對不對?謝謝,幫忙看一下。
老師,請問:500萬以下固定資產,去年3月入賬固定資產,我在去年4月一次性剔除殘值計提了折舊,在今年進行匯算清繳時填寫了資產折舊調整表中的500萬元以下設備器具一次性扣除一行,請問有問題嗎?
老師,20年。500萬以下固定資產一次性折舊了,賬務上是按月攤銷的,21年的匯算清繳,資產折舊,攤銷及納稅調整明細表,要怎么填吧啊
老師,我在填企業匯算清繳的A105080表格,第11行500萬以下設備器具一次性扣除,第6列(享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊,攤銷額),我填了這一年的累計折舊額怎么不對,資產都是2021年開始折舊的
老師,我想問下,我去年用了固定資產一次性扣除,我今年匯算清繳不是要調增嘛,我在所有固定資產這里稅收金額這里已經減掉了去年一次性扣除的那些設備的折舊,那在下面11欄這里500萬元以下設備器具一次性扣除這里是不是還要單獨體現下,還是說可以不填
老師就是我把個人部分社保直接記在了應付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調增
為什么要現做匯算清繳才能申報第一季度的企業所得稅預繳?
每季度結算一次利息為什么下一季度利息還會產生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應付職工薪酬100發放時我借應付職工薪酬100貸現金90其他應收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調增
清稅時其他應付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現在發放是貸的其他應收那我匯算清繳把應付職工薪酬扣除掉個人部分被調增
公司投資合伙企業基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數據給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業期攤銷嘛
小規模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
是的,前任會計去年就給一次性折舊了,今年我接收過來做匯算清繳。不知道這樣填表對不對?
前會計上已經這樣做了 ,我現在該怎么做
您好,反結賬,更正過來