你好,沒有錯字,16年,是截止上期可比數據,所以是16年。
老師,麻煩幫我看看這題答案是不是有錯,這題的答案是不是應該是BD
老師幫我看看這個題目,使用壽命不確定,不是不應該攤銷只計提準備嗎?為啥這個題目d是對的呀?
老師,為什么這題只計提2015年的折舊,不計提2016年的。題目問的是2017年末的影響
老師 幫我看下這個題目,計提折舊是從2016年10月份開始計提,那2017年不是應該從一月份開始計提按一個會計年度嗎,為什么2017年還要分開算?不是很明白
老師這題目,累計影響數老師講的是2013-2016不應該是2013-2017嗎?幫我看看
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人?。?/p>
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
2018列報前期不就是2017年嗎?
對啊,2017年1.1的數據,也就是2016年的數據調整的啊
哦是滴哦,謝謝老師,真糊涂
不客氣,祝你學習愉快。