1 這樣可以,2 借管理費用 其他業務成本,,貸銀行,23,借其他應收款 乙 貸其他業務收入 應交增值稅,
我公司收到甲公司繳納的電費,甲公司和乙公司之間有電費代繳服務合同,發票可以開具給乙公司么
老師您好: 1、甲、乙公司共同用一個變壓器,供電公司發票開給甲公司,甲公司再開給乙公司一部分電費可以嗎? 2、甲公司收到供電公司發票怎么做分錄? 3、甲公司開給乙公司的電費發票怎么做分錄? 謝謝!
我是甲方,我把房子租給乙方,用的電費,電力公司把發票開給了甲方,甲方再又開發票給乙方,這個分錄怎么做
老師,甲公司用電,國網給甲公司開了電費專票,現在乙方公司用了甲公司電費了,這甲公司可以給乙公司開電費發票吧?這專票上戶號是必須備注嗎?
甲公司經營充電樁業務,現與乙公司達成協議,約定由乙公司出場地,甲公司負責建充電站,并負責營運,充電樁所有權歸甲公司。甲乙雙方約定充電收入64分成,即甲公司向充電客戶收款,由甲60%乙40%分享。電費由甲公司負擔,因為是以乙公司名義在供電局開戶的,電費先由甲公司匯款到乙公司,乙公司在上交供電局,電網公司開票給乙公司。我想問對于乙公司取得的分紅收入怎么處理,還有這個電費該如何處理,開發票問題
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額