可以讓他自己進(jìn)行匯算清繳的
老師,個(gè)稅不是一個(gè)人一年工資不超過6萬就不用交稅,那就是每個(gè)月也不超過5000,但是如果我們是工程類的公司,工人也就是最多做八個(gè)月,每個(gè)月工資超過5000啦,這種情況個(gè)稅怎么繳納?到最后一年工資也沒超過60000,這個(gè)稅會(huì)不會(huì)退?
老師我公司有一個(gè)人每個(gè)月工資都不超5千,也沒弄專項(xiàng)扣除,可是稅局給我們公司來電話說這個(gè)人年都工資超過12萬這種情況是我們公司給做個(gè)人所得稅匯算清繳嗎
老師,你好。對(duì)于個(gè)人所得稅請(qǐng)教一下。比如某人在A公司的每月工資是5000不到一點(diǎn),在B公司的工資是7000不到,扣除專項(xiàng)扣除每月2000,每月兩家公司都不用繳納個(gè)人所得稅,但是年收入超過12萬了,到時(shí)候匯繳清算的時(shí)候,是不是需要繳納個(gè)人所得稅?
老師請(qǐng)問,我是建筑公司,有的項(xiàng)目在今年一月給工人一次發(fā)22年工資超過了3萬,我在上個(gè)月申報(bào)個(gè)稅就把這人的工資平攤每月來報(bào),免得要交稅,這樣超3萬的工資有幾個(gè)人,我都是平攤來報(bào)的,就是每個(gè)月報(bào)幾千,這樣可以么?
你好,老師,兩個(gè)公司都有給我發(fā)工資,每個(gè)月工資都不超過5千,然后兩個(gè)公司都不用交個(gè)稅,政策不是說12萬以下不用匯算清繳,那我這樣是不是不用匯算清繳?不用補(bǔ)稅
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
老師因?yàn)樗€在別地工作超過12晚了是不是得補(bǔ)稅,可以做匯算清繳時(shí)把專項(xiàng)扣除按一年來抵扣填寫呢,因?yàn)橐郧耙矝]填過專項(xiàng)扣除
可以的,可以享受專項(xiàng)扣除的
老師麻煩給我發(fā)下專項(xiàng)抵扣的標(biāo)準(zhǔn)文件
不好意思,我看我手機(jī)里面沒有圖片,你可以網(wǎng)上查一下