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老師,我想請教一下,我們收回的材料已經辦理入庫了,但是財務賬上沒有暫估入賬,現在回來發票了怎么入賬呢?

2021-03-19 17:23
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-19 17:25

你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目

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快賬用戶9502 追問 2021-03-19 17:28

老師,我們這種情況是跨年了,也可以按照您的這個步驟操作嗎?那供應鏈系統中還需要把上年或者上月的材料在錄一遍嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-19 17:30

你好,跨年也是這樣處理的 供應鏈系統中如何操作就不清楚(抱歉)

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快賬用戶9502 追問 2021-03-19 17:32

好的,謝謝老師~

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齊紅老師 解答 2021-03-19 17:32

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好 暫估入庫 借:原材料?,???貸:應付賬款-暫估 根據發票沖銷暫估 借:應付賬款-暫估 ,??貸:原材料 根據發票入賬 借:原材料??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:應付賬款等科目
2021-03-19
沖銷之前暫估入庫分錄,和結轉成本分錄了。
2020-11-18
你好,補上就可以的,借應付賬款貸庫存商品 借庫存商品借主營業務成本負數,這個是紅沖暫估的 然后你再做發票的,借庫存商品貸應付賬款, 借主營業務成本,貸庫存商品。
2022-06-14
您好,可以先暫估入賬,等發票回來再把暫估的沖銷了
2020-12-29
你好!對的就是這樣的了。
2021-08-04
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