你好,銷售商品發生的運費,取得專用發票的可以抵扣進項稅
請問銷售商品發生的運費,取得專用發票的,是否可以抵扣進項稅?
購進辦公耗材取得的專票可以抵扣嗎?購進員工通勤用班車取得的專票可否抵扣?購進自用小汽車取得的機動車銷售統一發票可否抵扣?
請問老師,一般納稅人公司本月購進車輛,取得專用發票,本月也發生銷售商品業務開出專用發票,但取得的進項是個體開具的普通發票,這種情況我們本月是不是可以用車輛的稅進行抵扣
老師,公司銷售取得的運費發票和銷售平臺上開具的技術服務費專票可以做進項稅抵扣嗎?
老師問一般納稅人銷售農副產品及農產品開發票需要交增值稅嗎?,從生產商取得普通發票是否可以作進項抵扣
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎