你好 你好,沒有認證時記待認證進項 認證后轉入到進項。 借庫借庫存商品等。 進項 貸應付賬款。
待認證進項稅額什么情況下使用呢,假如說,我這月只有進項沒有銷項,發票認證我也勾選了,怎么做賬呢
老師,我這個月進項稅有165萬,但是我只勾選40萬,但是進項稅我都做到賬上了,做到待認證了,我怎么勾選出40萬呢,因為我們是建筑公司,都是分項目核算的,我怎么從待認證轉到進項稅呢?轉哪些呢
老師,我們公司今年6月到現在的進項一共8000元,沒有收入沒有銷項,發票也沒有勾選,我把這些進項做到應交稅費_待認證進項稅科目了,如果明年還是沒有銷項,進項就這樣一直不勾選,并做到待認證進項稅科目?沒問題吧?
只有在報稅時才能認證嗎?平時我看我們也在勾選??進項發票呢?如果沒有勾選進項的發票不都是做待認證,等最后來沖嗎?
老師你好,銷售豬肉免稅的,我掛在待認證進項稅額科目,不勾選認證發票可以不?但是如果我不勾選認證那發票就會一直沒認證,因為目前公司就只有銷售豬肉業務,這種情況要怎么處理呢?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不
月底只有進項,沒有銷項怎么做賬, 進項大于銷項又該怎么做賬呢
你好 ?借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅?
只有進項,不該是 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-進項稅額嗎
你這是結轉進項科目結平。但是最后結轉增值稅的分錄不用交稅是我發給你那吧?