您好 不是根據銷售額 是根據應納稅所得額
老師您好,我公司出租一個廠房,然后收了一年的租金,增值稅這個月已經交了,那收入是每個月分期確定還是現在一次性確定啊?
龍老師,剛才申報了匯算,繳了稅了,但是我想更正報表里面一個數字,稅額不變,如果更正了會不會還要再交一遍稅,再退稅
請問一下,申報工資薪金所得里面有個基本醫療保險費包含大額醫療嗎?
請問老師,員工出差的住宿專票可以抵扣進項稅嗎
老師請問下,公司出租車子的租賃費怎樣算?
老師,入庫數量錯了,金額沒錯,怎么調整
老師!這月銷項1萬,但是收到進項2萬多(一張發票)。我進項勾選多余的怎么辦
工資 個稅 社保 計提及發放的分錄怎么做
老師,我是非獨立核算的分公司,做了企業所得稅總分機構備案,我這就地分攤繳納,我報那個所得稅報表的時候,不能填數,是跟總公司一季度為虧損有關系嗎?
提問:老師:開票名稱和收款名稱不一致,他們寫了一個情況說明,應收賬款可以直接沖銷嗎?不同的名稱怎么沖銷呢?
請問小微企業年應納稅所得額超過300萬的部分是交25%的稅嗎,比如年應納稅所得額350萬,50萬按25%交企業所得稅
不是的 超過300萬 全額按照25%計算繳納
比如第一個季度應納稅所得額是80萬,二季度是200萬,三季度是300萬,四季度350萬,一季度預交的稅是80萬*5%=4萬,二季度是100萬*5%+100萬*10%-4=11萬,三季度是100萬*5%+200萬*10%-4-11=10萬,最后年終匯算清繳按350*25%=875000,我前三季度共預交了25萬,后面補62.5萬,是這意思嗎
請問您年累計利潤總額多少?
年累計利潤總額是350萬
您說的二季度200萬是包含了一季度的80萬吧
是的,一季度80萬,二季度120萬,三季度180萬,四季度170萬總的350萬
那這樣計算正確的哈
謝謝老師,
不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問
老師,如果我第一季度預交了10萬,后面三個季度虧損超過了10萬,稅局要把預交的10萬退給我,稅局會退嗎
會的 但是不建議這樣操作 退稅被查賬的概率高一些 可以前面季度盡量不要預繳
前三季度做成虧損,加大成本
是的 可以這樣處理
老師小規模納稅人增值稅季度不超30萬,增值稅及附加都是免稅,超30萬增值稅是全額征收,附近加稅是減半嗎
小規模納稅人增值稅季度不超30萬,增值稅專票不減免 城建稅減半 附加稅減免 超30萬增值稅是全額征收,城建稅 附近加稅是減半
一般納稅人,增值稅優惠政策有哪些
請問是屬于什么特殊行業么