借應付職工薪酬,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤
今年做賬發現去年11月多計了費用,匯算清繳還沒有開始,怎么調賬
去年獎金計提多了三十多萬,匯算清繳還沒做,應該怎么做賬?
2021年已經匯算清繳了,匯算清繳后才發放去年的績效工資,去年是個計提數,但發放的時候,是多計提的情況,該怎么做賬,已經匯算清繳了
去年多計提的公積金,匯算清繳前怎么做分錄,匯算清繳的表怎么填寫
匯算清繳繳納企業所得稅1萬多,去年多計提了十多萬,這個怎么出憑證
老師資產負債表本期都是0,是不是把上期期末數填到本期期初里
一般納稅人采購取得普通發票不能抵扣進項稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進項稅 對應投分送個人消費集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時候可以開普票也可以開專票?
老師,您好!我想問下運維項目技術服務我開給甲方6個點稅率,我實際發生的運維勞務1個點或3個點專票可以抵扣不嗎
現實中 發票都是 到稅務系統 里面 是否需要找到對應的發票 ? 有流水和回單 沒有對應發票 該如何做賬???,有發票 沒有對應流水和回單 又該如何操作啊
銷售員工資高個稅交的多 有沒有什么節稅的方案
把每個月的進項稅額做在待認證進項稅額的科目,這個月底是什么結轉的?按照當月抵扣認證的進項票金額來轉嗎?
老師,我去年單位購買的月餅,對方開的專票,進項我按開票金額全入了,有部分送員工,我進項要轉出,會計分錄怎么做
老師你好、請問別人拿我們公司資質投標、現在中標了、投標保證金要從我們公司付出去、她把這個投標保證金打到我們公賬上、我們在從公司賬戶付出去、請問這樣有風險嗎
老師,我想問問應該職工薪酬,本年增加,本年減少,年末余額,都代表什么意思呢
老師,審計報告不備案就不合規嗎
請問老師,報表要做調整嗎
你匯算清繳納稅調增,職工薪酬表
財務報表不用調整期初嗎?勾稽關系會不會有問題?
會出問題,可以不用調,理論處理調資產負債表應付職工薪酬和未分配利潤年初和上年利潤表減掉管理費用,上面資產負債表期末應付職工薪酬調減,未分配利潤調增,這樣還不如反結帳處理算了財務軟件做賬話,反結帳直接沖回還方便點
之前有學堂的老師說不用調報表,也不知道到底要不要調,反結賬不行了,軟件已經開了新的年度賬,賬上期初余額改不了了
理論是要,你不調可以,我上面說3種處理
你記得匯算清繳納稅調增