你好 借應收賬款負數 貸收入負數 應交增值稅負數
老師9月份開銷售發票有一張開錯忘記作廢了,也沒給對方,10月份我開具了負數發票怎么做分錄呢?是按照銷售退回做嗎?
11月份的發票忘記作廢了,12月份沖的紅,怎么做分錄。(11月份沒有做分錄,銷售方)
建筑業專票1月份忘了作廢,到2月的時候怎么開具紅字發票?具體怎么操作?
上個月發票忘記作廢了,在2月份的時候開了銷項負數紅字發票分錄怎么做?
你好..上個月有一張要作廢的發票我忘記作廢了..8.10開具了負數紅字發票..對方沒有抵扣..我可以在未開具發票里面填寫這個數字的負數嗎..
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
對應的成本要結轉沖紅嗎?
退貨沖成本 借主營業務成本負數? 貸庫存商品 負數?
那我現在還要記一筆充成本的分錄是嗎?因為我1月份開的時候忘記作廢了,在2月份紅字沖銷的
你好 退貨沖收入和成本,不退貨只沖收入??
還有我是2020年11月份開的,開給客戶的發票忘記作廢了,我在元月份紅字沖銷的分錄怎么做?
你好 借應收賬款負數 貸收入負數 應交增值稅負數
不是用以前年度損益調整這個科目嗎?不是跨年了嗎?
不用 ,開紅字發票的,紅沖當期收入就可以??