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老師,我們公司去年12.25日才成立,我們總賬預提了 管理費用、銷售費用、研發費用和工資,那么這部分預提的費用,我在做 匯算清繳 的時候應該怎么處理呢?

2021-03-12 15:16
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-03-12 15:17

在匯算清繳前,若能取得發票,不用調增處理。

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快賬用戶5963 追問 2021-03-12 15:21

只能以這個標準嗎?如果付了款,沒有取得發票。可以確認為費用嗎?

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齊紅老師 解答 2021-03-12 15:25

如果付了款,沒有取得發票,可以確認為費用,但仍然要調增

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快賬用戶5963 追問 2021-03-12 17:04

那么這種調增應該怎么調呢?都確認成費用了。

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齊紅老師 解答 2021-03-12 17:06

納稅調整明細表,扣除類-其它欄調增

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在匯算清繳前,若能取得發票,不用調增處理。
2021-03-12
同學你好,一般情況下,借:預提費用,銷售費用-廣告費,正數或者負數,貸:銀行存款等科目。同時,借:以前年度損益調整(管理費用)負數,借:以前年度損益調整(銷售費用)正數。
2021-04-12
匯算清繳調增 這個是虛增的嗎 借其他應付款貸以前年度損益調整 企業會計準則做賬的
2022-02-09
你好 紅沖暫估分錄 ,按發票入賬?
2021-07-13
借管理費用 貸其他應付款做的嗎?如果是的話,借其他應付款貸利潤分配未分配利潤。
2025-01-03
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