你好,這個(gè)沒有入到20年度賬務(wù)嗎
老師,18年開辦費(fèi)記的管理費(fèi)_開辦費(fèi)下的,18年匯算清繳時(shí)調(diào)增,零報(bào)。19年匯算清繳可以調(diào)減嗎?怎么調(diào)減? 第四季度收入減當(dāng)年費(fèi)用還有利潤,如果再減去以前18年的費(fèi)用就不會(huì)有利潤,怎么樣在第四季度申報(bào)所得稅時(shí)預(yù)計(jì)費(fèi)用,跟19年匯算清繳時(shí)調(diào)減后的一致了,
請(qǐng)問一下去年第四季度的費(fèi)用發(fā)票有兩三萬,油費(fèi)餐費(fèi)住宿費(fèi)的,今年怎么入賬分錄,發(fā)票在所得稅匯算清繳費(fèi)用可以調(diào)到去年第四季度嗎
今年第一季度開具的增值稅收入發(fā)票,可以計(jì)入去年的收入么?業(yè)務(wù)是發(fā)生在去年。收入款并未收到。而去年第四季度的增值稅已完成申報(bào),可否在匯算清繳時(shí)調(diào)整呢,如何做調(diào)整?分錄怎么做?
老師 個(gè)體工商戶第四季度報(bào)經(jīng)營所得和年度匯算清繳有差異可以嗎?匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多計(jì)提了一筆,年度匯算時(shí)按照正確的申報(bào)的 就是當(dāng)時(shí)申報(bào)第四季度時(shí)候沒發(fā)現(xiàn)有問題,申報(bào)年度經(jīng)營所得發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多了,我的意思年度匯算清繳是正確的,第四季度的預(yù)繳還需要更正嗎
老師,今年前三個(gè)季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅多了,第四個(gè)季度沒有收入,只有費(fèi)用支出,利潤下降,等于第四個(gè)季度不用交,后期匯算清繳還得退一部分,這種情況年末需要做企業(yè)所得稅計(jì)提分錄嗎,還是說不用管,次年匯算清繳的時(shí)候再做
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡(jiǎn)易計(jì)稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購了固定資產(chǎn),合同上寫的是以分期17個(gè)月零幾天方式每個(gè)月支付15000,合計(jì)支付的價(jià)款是258000也是臺(tái)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開租金的發(fā)票!這種要怎么處理啊?
老師,學(xué)堂有沒有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實(shí)施細(xì)則釋義,請(qǐng)問在哪里下載這個(gè)電子書學(xué)習(xí)呢?還是自己買書學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂場(chǎng),請(qǐng)問職工培訓(xùn)費(fèi),企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
養(yǎng)老院賬務(wù)處理實(shí)務(wù)操作
請(qǐng)問這個(gè)政策指的是自然年嗎?假如在2024年的12月份取得的收入,2024年就只能享受一個(gè)月唄?
沒有計(jì)提,做賬做在2021年一月份,請(qǐng)問一月份分錄怎么做,匯算清繳怎么處理
你好,這個(gè)的話,21年正常做分錄 借費(fèi)用 貸銀行存款 匯算清繳的話如果20沒收到,20年匯算清繳正常操作,不用考慮這部分
這是去年的費(fèi)用啊,是不是應(yīng)該記入2020年費(fèi)用扣除所得稅匯算那里去,不能入2021年費(fèi)用扣除吧,
這個(gè)去年的費(fèi)用發(fā)票是在2020年所得稅匯算清繳前收到了,記賬是記在2021年,但費(fèi)用扣除是不是要調(diào)整到2020年去
你說的跨年費(fèi)用記入當(dāng)期損益,這樣不行吧,金額又不是很小
發(fā)票當(dāng)年收到才行的,不是說匯算清繳之前收到就可以的,建議做到21年
是不是有政策。去年的費(fèi)用不能在今年扣除,要調(diào)整到當(dāng)年去扣除
這個(gè)政策不會(huì)明確說,政策說是合理費(fèi)用據(jù)實(shí)扣除,這個(gè)可以12366問一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)局,是最穩(wěn)健的