你好, 步驟如下: 做進項稅額轉出,開紅字信息表給對方。 對方給正確的藍字發票給你~ <解決請評分五分,學習是我們共同前進的動力~>
請問一下購買方收到發票已經認證抵扣,現在我們開紅字信息表給對方開具紅字發票,我們發票已經寄回去給他們了,是不是只要對方重新開的寄給我們就可以
老師,已經認證的發票,對方發現開錯了,我們要退回給對方開負數發票嗎?還是不用退,我們開紅字信息表給對方呢
老師您好,請問我們認證的發票,現在要退給對方,是我們開一個紅字信息表,到時候對方是不是開紅字發票給我們
老師,我們給對方開了專票,由于一些原因,對方沒給我們全額打款,對方認證了話,需要給我們開紅字信息表,我們開銷項負數給他,沒有認證的話,我們給開紅字信息表,然后開紅字發票是吧?
請問老師,我們是購貨方,進項發票已經抵扣認證,現在開具了紅字發票給對方,對方根據紅字信息表開具紅字發票后需要將發票寄給我們嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
他不開藍字發票了,這個直接作廢
他不給我們紅字發票嗎
同學你好, 你公司已經認證這張進項發票了對嗎? 對方不可以直接作廢的。
我的意思是:我們開紅字信息表給對方,對方是不是應該開紅字發票給我們。不會再開藍字發票了,因為這張票不要了
同學你好, 如果這張票不要的話,確實不用再開藍字給你。 同時對方開完紅票之后應該郵寄一份給你單位留存。