同學你好, 員工承擔:(以下數字為舉例) 借:應付職工薪酬 5000 ? ? ? ?管理費用-10 ? ? ? 貸 :銀行存款? 4990
發工資的時候產生了手續費,然后實際發給工人的工資是扣除手續費后的金額,計提工資和實際發放時該 怎么做分錄
發工資的時候產生了手續費,然后實際發給工人的工資是扣除手續費后的金額,手續費是工人承擔的,計提工資時這個手續費要計提嗎?怎么寫分錄?如何處理
給員工發放工資產生的手續費由員工自己支付,實際工資5000元,發放4995,應該怎么做分錄啊
計提工資的時候沒有扣除員工的請假工資,然后到實際發放的時候扣了,這個該怎么做了
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
你這借貸都不平啊
同學, 不要著急哈~ 請仔細看清楚,借方管理費用是負數。 負 10 。
銀行存款付出去的還是5000呀,10元是手續費呀,也就是工資付出去4990元,另外花了10元的手續費
本來就是付的5000啊,只是工資實發的是4990,另外十元是手續費
同學你好, 10元的手續費可以再做一筆如下分錄: 借:財務費用-手續費 10? ? ? ? 貸:銀行存款 10 因為你企業的管理規定及辦法,這付款的手續費由員工承擔,所以沖減管理費用10元。