借,預收賬款40萬 貸,主營業(yè)務收入40萬。
老師,我們是被掛靠公司簽了100萬的工程,2020年11月開一張40萬的發(fā)票,當時我賬務處理,借,銀行存款,貸,預收賬款,沒有結轉收入,2021年一月開票60萬,借預收賬款60萬,貸主營業(yè)務收入60萬,去年40萬應該怎樣出分錄,不考慮稅金
老師 你好 請問別人掛靠我們公司簽的項目 我們開票 收款 比如合同金額一共是120萬 本次收款50萬 我們給他們40萬 收10萬掛靠費用 那應該怎么做內(nèi)賬呢 簽訂合同時做收入 收款 還有給他們結算可以這樣做嗎 借:應收賬款 120 貸:主營業(yè)務收入 120 借:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 貸:應收賬款 50 借:銀行 50 貸:其他應付款 40 其他業(yè)務收入 10 借:其他應付款 40 貸:銀行 40
我公司一次性支年租金25萬元,當時對方?jīng)]有給發(fā)票,后續(xù)每個季度給開部分發(fā)票怎么入賬? 當時我入賬 1、借:預付賬款25萬 貸:銀行存款25萬 2、每月借:主業(yè)務成本2萬 貸:預付賬款2萬 3、本季度收到6萬的發(fā)票怎么入賬
老師,您好,我公司土地出租,現(xiàn)在收到對方預付款(租期10年),已經(jīng)給對方公司開具增值稅專票,我轉收入的時候是一次性做收入還是應該10年租金分攤到每個月入收入呢? (1)借:銀行存款 240萬 貸:預收賬款 240萬 借:預收賬款 240萬 貸:主營業(yè)務收入 228.57萬 應交稅費-增值稅-未交增值稅 11.43 (2)借:銀行存款 240萬 貸:預收賬款 240萬 借:預收賬款 2萬(10年240萬,一個月分攤金額2萬) 貸:主營業(yè)務收入 1.90萬 應交稅費-增值稅-未交增值稅 0.1萬
老師您好,我公司就叫a公司有股東李和上市公司股東,其中股東李出資490萬元。b公司有股東李和股東王,股東李持股90%。現(xiàn)在a公司收購b公司的固定資產(chǎn)評估10萬元,無形資產(chǎn)評估700萬元,a跟b在股份上沒有任何關系。a公司打款給b公司,股東李從b公司提款出來,然后以投資款打給a公司。因為a公司需要給b公司打錢,b公司需要給a公司開票,b公司開票就涉及要繳納企業(yè)所得稅和增值稅以及附加了,還有別的處理方式嗎?
公司剛成立沒多久,公戶沒有錢,老板微信轉賬三千元,用來購買辦公用品等,這些費用能走管理費用嗎?能用來登記現(xiàn)金日記賬嗎?購買的東西有的沒有發(fā)票
老師,開發(fā)票時候電子稅務局顯示未查詢到購買方信息,是否繼續(xù)開票,這樣是不是暫時不能給這家公司開發(fā)票
填資產(chǎn)負債表,本年的數(shù)是填在期初數(shù)里面還是填在期末數(shù)這一列
老師我們充裝的混合氣體有80%的氬氣和20%的二氧化碳混合。 而氬氣原材料還充裝普通氬氣和高純氬氣, 二氧化碳也是充裝普通的二氧化碳和高純二氧化碳。 核算成本的時候,混合氣體的原材料要怎么領用?在產(chǎn)成品有普通氣體、高純氣體和混合氣體都有生產(chǎn)的情況下
如果某企業(yè)生產(chǎn)甲產(chǎn)品的單價為20元,銷售量為10000件,單位變動成本為12元,本期發(fā)生固定成本總額為20000元,先進的銷售利潤率為35%。該企業(yè)期末存貨中的固定成本是3000元,期初存貨中的固定成本是2000元。要求(1)預測該企業(yè)的保本點:(2)預測實現(xiàn)目標利潤時的單位變動成本的降低額;(3)預測該企業(yè)完全成本法下的保本量。
公司發(fā)工資,工人有生產(chǎn)組打包組按組發(fā)工資到時候分這樣可以嗎?
建筑公司技術合同可以轉包嗎?
老師,三年前有一家企業(yè)我們開了發(fā)票,但是錢沒有轉給我們,一直掛在應收,這個怎么清賬呀
事業(yè)單位的企業(yè)所得稅年報,財政補助收入會自動提取到營業(yè)收入,那剩下要怎么填
去年的40萬入今年的收入,一樣計算企業(yè)所得稅所得稅,是嗎
對的對的,這個不影響正常,計入當期的收入,交所得稅。
企業(yè)所得稅收入可以和申報增值稅的收入不一致
可以的呀,這兩者他們的這個有區(qū)別,是正常。