學員您好, 1、借:管理費用? ?12000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? 12000 2、借:應交稅費—未交增值稅? ?200000 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?200000 3、借:管理費用? ?10000 ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額)? ?1600 ? ? ? ? 貸:銀行存款? ?11600 4、借:應付職工薪酬? ? 516000 ? ? ? ? ?貸:應交稅費—應交個人所得稅? ?8900 ? ? ? ? ? ? ? ? 其他應收款—代墊家屬醫(yī)藥費? ?5000 ? ? ? ? ? ? ? ? 銀行存款? ?502100 5、借:其他應收款—保險公司? ?20000 ? ? ? ? ? ? 營業(yè)外支出? ?10000 ? ? ? ? 貸:原材料? ?30000 6、借:應付職工薪酬? ?52200 ? ? ? ? 貸:主營業(yè)務收入? ?45000 ? ? ? ? ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)? ?7200? ?(45000*16%) 借:主營業(yè)務成本? ?30000 ? ?貸:庫存商品? ?30000
想知道這個業(yè)務題的完整答案謝謝老師啦
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老師好,想知道這道題怎么做,求這道題具體答案,謝謝
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生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會計計提的應發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發(fā)票格式要求