同學(xué)你好 那你后面直接按照折扣之后的金額做賬
您好老師 我們公司是汽車經(jīng)銷商,客戶車款貸款的時(shí)候有一部分是廠家以金融貼息返利形式返還給我們,而且是到廠家的虛擬賬號(hào),到時(shí)候直接抵掉車款,對(duì)方也沒(méi)有給我們開(kāi)紅字發(fā)票,都是在開(kāi)給我們的整車發(fā)票里面直接折扣,這個(gè)要怎樣處理呢 謝謝
老師,你好,我司是汽車銷售公司,二級(jí)經(jīng)銷商,我司有一個(gè)客戶購(gòu)車,購(gòu)車款走的是廠家金融,由于我司沒(méi)得這個(gè)權(quán)限,所以通過(guò)我司上一家經(jīng)銷商走的廠家金融,當(dāng)時(shí)我們達(dá)成的協(xié)議是貸款直接打到我司上家經(jīng)商商抵扣車款,但是我司單獨(dú)轉(zhuǎn)了3000的金融貼息費(fèi)給我司上家經(jīng)銷商,他們跟我們開(kāi)的發(fā)票是 現(xiàn)代服務(wù)*服務(wù)費(fèi),這樣開(kāi)可以嘛?
我方公司是4S店,顧客在公司做貸款購(gòu)車,廠家的金融公司有一個(gè)貼息政策,金融公司在給我們公司打貸款的時(shí)候把這個(gè)貼息錢扣出來(lái)了,然后以把貼息的錢以銷售折讓或者返利的方式給,她們之后再看紅字發(fā)票給我們,這么怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師好!我們是汽車銷售公司,顧客按揭貸款買車,金融公司有收我們的貼息,然后之前一直沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這筆被扣走的錢也是從我們預(yù)付給廠家的預(yù)付款中扣走的,現(xiàn)在收到了一張累計(jì)扣貼息款的普票,那我現(xiàn)在怎么入賬?是直接借財(cái)務(wù)費(fèi)用—利息費(fèi)用貸預(yù)付賬款—廠家這樣嗎?
你好老師,我們公司是汽車4S店,汽車經(jīng)銷企業(yè),廠家平時(shí)給我們的各種返利,是直接返廠家系統(tǒng)的一個(gè)虛擬賬戶,我們購(gòu)進(jìn)車子時(shí)車價(jià)的30%可以用這部分返利金額,然后廠家給我們開(kāi)的購(gòu)車發(fā)票是紅藍(lán)通票,紅色部分就是使用返利的部分,這種情況,我計(jì)提返利和向廠家進(jìn)車的賬務(wù),分別怎么處理呢?
稅務(wù)局網(wǎng)站上季報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表,這個(gè)本期金額是哪一期
老師您好,公司有個(gè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照兩年沒(méi)用了,打算做外貿(mào),銀行和稅務(wù)有沒(méi)有要調(diào)整的呢
銷售商品客戶當(dāng)時(shí)沒(méi)有付款,一段時(shí)間后付款客戶自己抹零了,應(yīng)收1050,一段時(shí)間后銷售方實(shí)際收到1000,銷售方怎么做賬
老師,審計(jì)的審查出我公司2024年有未確認(rèn)的收入,從2024.5月-12月給我們確認(rèn)了收入74萬(wàn),我該怎么記賬呢,是取消2024年的記賬,從2024.5月開(kāi)始補(bǔ)收入嗎?
老師,我想請(qǐng)問(wèn),企業(yè)所得稅匯算清繳里面關(guān)于職工薪酬的填報(bào)。因?yàn)槿ツ?2月份有計(jì)提1月工資,有未發(fā)放的工資。那我填報(bào)賬載金額和稅收金額都是按照計(jì)提金額來(lái)填報(bào)嗎?因?yàn)?2月份計(jì)提的工資在1月份才發(fā)。
專項(xiàng)扣除填完以后,每月工資還扣個(gè)稅嗎?還是每月先預(yù)交,年底再返啊
在一家公司任職的會(huì)計(jì),是否可以再做其他公司的賬務(wù)
老師,只有實(shí)發(fā)工資數(shù),而且有部分人的工資扣除各項(xiàng)之后會(huì)有產(chǎn)生個(gè)稅,那我這個(gè)能有辦法推算出應(yīng)發(fā)數(shù)嗎?我用實(shí)發(fā)工資+社保+個(gè)稅這樣推算應(yīng)發(fā)數(shù),計(jì)算出來(lái)的個(gè)稅有會(huì)有差額
公司異地建筑服務(wù)預(yù)繳增值稅有大概10萬(wàn)塊,在本地實(shí)際申報(bào)增值稅時(shí)候因?yàn)橛辛舻侄愵~一直沒(méi)交過(guò)增值稅,也就沒(méi)有把預(yù)繳的金額用掉。現(xiàn)在賬上留抵稅額還有幾十萬(wàn)。想問(wèn)下,預(yù)繳的這個(gè)增值稅可以退嗎?還是可以加到留抵稅額里面?難道就這么一直預(yù)繳一直金額增加嗎
公司給個(gè)人打了設(shè)計(jì)費(fèi)2000,沒(méi)有勞務(wù)發(fā)票,公司叫按照臨時(shí)工的工資申報(bào)個(gè)稅,這個(gè)分錄怎么做?
老師好 這樣操作的話就會(huì)多交稅了 有沒(méi)有什么方法合理避稅一下吖?
這個(gè)沒(méi)有辦法的哦 只能按照開(kāi)票來(lái)
是我這邊開(kāi)銷項(xiàng)票的時(shí)候就要把那部分返利的金額算成折讓減除來(lái) 再開(kāi)票嗎?
對(duì)的 這樣最好的哦
但是公司這邊如果銷售減去返利的金額來(lái)開(kāi)票的話 客戶那邊就不能辦理原有的貸款了 就是不知道怎么辦
同學(xué)你好 那就不這樣開(kāi)哦 按照折扣的來(lái)開(kāi)
老師老師 能說(shuō)具體一些嗎 謝謝
就是開(kāi)折扣發(fā)票的意思 只能這樣開(kāi)
好的明白了 謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝