您好,是替員工繳納個稅嗎
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
是的,公司代員工繳納個人所得稅
計提個稅? 借:應付職工薪酬-工資? ?貸;:應交稅費*應交個人所得稅? ?繳納? ?借:應交稅費*應交個人所得稅? ?貸:銀行存款
在這里提問別人能看的到嗎?
別人是不到提問的問題的
哦,我怕別人能看得到,所以我沒拍全,就是這張工資單,如果用數字代入是不是1月份我計提的時候借生產成本80807元貸應付工資80807元,然后借:應付職工薪酬-工資 266元 貸;:應交稅費*應交個人所得稅元,2月發放的時候借:應付職工工資80541元,應交稅費*應交個人所得稅266元,貸:銀行存款80807元,申報個稅的數就是80541元
申報個稅的數字是按照應發工資填寫的,而不是按照實發工資填的
哦,好的,我的分錄對了沒有
分錄做的是沒問題的