你好,有一筆押金,當時付出去沒有記賬 需要補做付出去的分錄,借:其他應收款,貸:銀行存款等科目 現在收回來,借:銀行存款等科目,貸:其他應收款
我想問一下,有一筆押金,當時付出去沒有記賬,現在收回來,怎么做賬
老師你好,想問一下,我們有一筆結匯收入,在3月做賬的時沒記,現在才對出來。怎么辦呢?
老師請問我在4月的時候做了一筆借銷售費用貸現金!(當時沒有說這筆錢沒有支付)出去然后在5月的時候現金流水賬上面又有這筆費用的存入(是因為4月沒有給出去5月有還回來了)那我5月怎么做賬呢?
請教一個問題,19年的賬,當時4月份付了一個押金掛了往來,結果當年12月不知道會計怎么想的沖了往來計入營業外支出,現在押金退回,我應該怎么做賬?
老師,有一筆押金在公司創立之初支付的時候沒有入賬,后面這筆 押金收回來了 我該怎么入賬呢
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
小規模納稅人,減免增值稅,影響企稅嗎?具體的分錄怎么樣的
你好,小規模納稅人,減免增值稅的賬務處理是 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ? 是會影響企業所得稅的?
上面的分錄解釋一下,分別什么意思
你好 借:應收賬款等科目 ???, 貸:主營業務收入 ?,應交稅費—應交增值稅 這個是收入分錄 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ? 這個是減免增值稅的分錄?
小規模納稅人,銷售貨物分錄是,借:銀行存款,貸:主要業務收入,應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)。但是小規模納稅人增值稅,是不含稅收入??增值稅。小規模納稅人每季度免30萬,我想問這兩個稅差額計入哪里?
你好,小規模納稅人,銷售貨物分錄是,借:銀行存款,貸:主營業務收入,應交稅費-應交增值稅 沒有三級明細科目的?? 免征的增值稅賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅 ??, 貸:營業外收入—增值稅減免? ? ?
這個差額也進入營業外收入是嗎?
你好,你是指什么與什么的差額呢?麻煩提供一下差額的計算過程,謝謝?
不含稅的收入??增值稅的數和小規模納稅人減免增值稅的數,這個差額,
這兩者的金額是一致的啊 麻煩提供一下差額的計算過程,謝謝?
不含稅的收入??增值稅的數和小規模納稅人減免增值稅的數,,上面這個數算出來是50元,免稅是30萬元。這個差額計入哪里
你好,上面這個數算出來是50元,減免的增值稅就是50元,與免稅是30萬元這個數據沒有關系啊?