?你好???主要交接的是會計(jì)憑證,會計(jì)賬簿,會計(jì)報(bào)表和相關(guān)的電子數(shù)據(jù)密碼等沒有辦完的事項(xiàng) 比如具體的交接的每個(gè)月的稅務(wù)申報(bào)資料,就是報(bào)稅的增值稅申報(bào)表、財(cái)務(wù)報(bào)表、企業(yè)所得上申報(bào)的網(wǎng)址、賬號、密碼等。還有開票軟件方面的信息等 還有就是每月的憑證、總賬、明細(xì)賬,以及其他相關(guān)的事項(xiàng),需要做交接清單,逐項(xiàng)進(jìn)行申報(bào)處理。做到賬賬相符,賬實(shí)相符,賬表相符等 ?你主要是注意貨幣資金、固定資產(chǎn)、 庫存商品 、往來科目的 賬實(shí)相符哦。 還有注意下? 負(fù)債表里面的科目 金額? ?大額的 注意核對下是否是真實(shí)的。 還有就是報(bào)稅有問題的 你最好是? ?自己先核對下 。 然后賬最好是吧2月的都 做完報(bào)稅。 2020年的年報(bào)? 包括工商年報(bào) 、 企業(yè)所得稅匯算 、年度財(cái)報(bào) 都需要做完了。? ?
我們公司是建筑行業(yè),外賬給私人做賬,現(xiàn)在因外賬會計(jì)與公司產(chǎn)生些許矛盾,明天外賬要交接回來了,我沒有交接此工作的經(jīng)驗(yàn),平時(shí)都是把發(fā)票寄給她其他都是外賬會計(jì)負(fù)責(zé),連銀行流水都沒跟我們要怎么做賬呢?請問專業(yè)的老師能指導(dǎo)一下交接需要注意什么嗎?需要交接哪些資料?
老師,我現(xiàn)在要去一家外資企業(yè)上班,他家是種植業(yè)的,以前的那個(gè)會計(jì)現(xiàn)在就是不想做任何交接就要走,我該注意些什么?就交接的時(shí)候要注意些什么?還有她現(xiàn)在的賬是不是需要她做完,感覺她報(bào)的稅有問題[流淚][流淚]
我們公司是服務(wù)型行業(yè)的公司,我的老會計(jì)還有一個(gè)月就要走了,我要接手整個(gè)公司的賬務(wù),有2000號人,我這邊又是零基礎(chǔ),我需要注意什么呢?應(yīng)該怎么交接才可以快速入手呢,我前面整理了前幾年的憑證,看她做賬很清楚,總賬本明細(xì)賬本,憑證都在,我接下來應(yīng)該干什么呢?還有比如說她做了亂賬,如果沒有交接清楚的話,她是不是也有責(zé)任呀?
老師,我想問下,我現(xiàn)在接手一個(gè)前任會計(jì)的事,交接應(yīng)該注意什么,我看了她的賬,就那個(gè)原材料出庫亂七八糟的,記賬憑證后面原始憑證都沒有,完全亂做的,現(xiàn)在庫存也是亂的,都不知道怎么接手做她的賬,是繼續(xù)做呢,還是調(diào)賬,可是一整年的賬怎么調(diào)呀,請指點(diǎn)下方向
現(xiàn)在要接手一個(gè)個(gè)體戶的賬,歌廳的賬,需要注意什么,怎么做賬?我新去了一個(gè)歌廳,她原來有賬,是個(gè)人給記賬,現(xiàn)在人家不想管給做賬了!我和她原來的會計(jì)交接時(shí)注意什么問題?怎么交接?歌廳是個(gè)體戶,小規(guī)模,季報(bào)!接賬時(shí)注意什么,要什么資料?需要買記賬軟件嗎?歌廳是查賬征收,小規(guī)模,季報(bào)!
老師,我想問一下,就是假如賣出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買購置稅和保險(xiǎn)。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個(gè)車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。
老師:有一家公司欠我們款但沒錢付,最后是他們的控股公司代付的,可以嗎(往來對不上)?需要什么手續(xù)?
老師你好,建筑企業(yè)一般納稅人和小規(guī)模納稅人簡易計(jì)稅,預(yù)繳的增值稅怎么計(jì)算
家具公司可以開建筑模板的票嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請問老師現(xiàn)金流量表期末余額一定要等于負(fù)債表貨幣資金嗎
請問老師非盈利組織營業(yè)成本,包含管理費(fèi)用和其他費(fèi)用嗎?
你好老師U8財(cái)務(wù)系統(tǒng)改去年數(shù)據(jù),反結(jié)賬,今年的賬不會變動吧
甲公司按單項(xiàng)存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。 2019年年初企業(yè)存貨中包含甲產(chǎn)品1800件,單位實(shí)際成本為0.3萬元,已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為45萬元。 540萬-45萬=495萬*2/3=330萬 2019年該公司未發(fā)生任何與甲產(chǎn)品有關(guān)的進(jìn)貨,甲產(chǎn)品當(dāng)期售出600件。 2019年12月31日,該公司對甲產(chǎn)品進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),庫存甲產(chǎn)品均無不可撤銷合同,其市場銷售價(jià)格為每件0.26萬元,預(yù)計(jì)銷售每件甲產(chǎn)品還將發(fā)生銷售費(fèi)用及相關(guān)稅金0.005萬元。 1200*(0.26-0.005)=306萬 假定不考慮其他因素,該公司2019年年末對甲產(chǎn)品計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備為( )萬元。 老師,可以用 330-306=24萬 嗎? 答案:24萬
小貸公司從放款到客戶等額本息還款怎么入賬,求一套完整做賬分錄
她19年到今年的憑證都沒有裝訂
老師還在嗎,麻煩幫忙繼續(xù)解答一下,辛苦了
按月去裝訂,讓她裝訂了再走
老師,我們公司是掛靠的建筑公司,公司那邊給開出去了131萬的9%的專票,稅款是118萬,我們同時(shí)給提供了725萬的13%的專票,稅款是95萬元,差公司23萬的稅款,但我們每次有進(jìn)賬都要預(yù)繳,稅款都預(yù)繳了30萬了,這次又要往出開票了,公司還要求預(yù)繳,這合理嗎?
你好 這個(gè) 掛靠我不熟悉的,我怕回復(fù)錯(cuò)誤? 。? 你要重新提問問下其他老師。? ?