您好,正常開技術(shù)開發(fā)的發(fā)票沒有問題,要和實際發(fā)生的業(yè)務(wù)相符。至于您公司經(jīng)營范圍沒有技術(shù)開發(fā),這個不影響您公司根據(jù)實際發(fā)生的業(yè)務(wù)開具對應(yīng)的發(fā)票。
B公司和A公司有筆業(yè)務(wù)往來,因一些特殊原因,B公司不能直接和A公司簽合同,只能通過C公司,也就是C公司和A公司簽合同,B公司再和C公司簽合同。這筆業(yè)務(wù)屬于技術(shù)服務(wù),現(xiàn)在C公司說給A公司開的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的發(fā)票,B公司沒有研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類(稅務(wù)大類)的稅種,只能開“信息技術(shù)服務(wù)”,而且本身這個業(yè)務(wù)就是信息技術(shù)服務(wù)類的。現(xiàn)在C公司要求B公司也要開給他們一模一樣的發(fā)票(研發(fā)和技術(shù)服務(wù)類),那么B公司現(xiàn)在應(yīng)該怎樣處理?
老師好,我們公司接了個技術(shù)開發(fā)的單,但是公司沒有技術(shù)開發(fā)這項服務(wù),能否接進來然后再轉(zhuǎn)包給別的公司做,這樣的話怎么開票,合不合理
老師,請問,個人承包了我公司一個工程類的技術(shù)服務(wù)合同,我開給總包公司發(fā)票是:信息技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,現(xiàn)在對方要結(jié)款,他就找了一個設(shè)計公司的開了普通發(fā)票給我,開的發(fā)票內(nèi)容是:現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費,這樣能行嗎?
A公司委托我公司給他們做一項技術(shù)服務(wù),后來我公司將這項技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)包給B公司來做。現(xiàn)在B公司現(xiàn)在開給我們一張技術(shù)服務(wù)費的增值稅專業(yè)發(fā)票,該怎么入賬?
我們公司承接了軟件開發(fā)技術(shù)服務(wù),但是公司沒有技術(shù)人員,現(xiàn)在把項目分成幾個部分,有些外包給外面公司和找個人自然幫我技術(shù)服務(wù),那么我們公司怎么開票呢?是開什么類型的發(fā)票
請問企業(yè)臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費用 500 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
就是說我們可以讓委托的下家給我們開技術(shù)開發(fā)服務(wù)費,然后我們再給客戶開技術(shù)服務(wù)費,從中賺點差價,相當于受托代銷賺代銷手續(xù)費,可以這樣是么
可以的,就是您公司不委托其他公司,自己公司提供了此類服務(wù)也是完全可以自行開具發(fā)票的。
我們公司沒有這類服務(wù)的,只是想賺個差價,可以這么開么
可以的,沒有問題,企業(yè)可以自行開具超經(jīng)營范圍的發(fā)票。