這個增值稅優惠是一樣的,這個所得稅交經營所得個稅,不交企業所得稅。
老師,我們公司是電商公司,每個月要開電子普票金額超過季度30萬的優惠限制,老板想申請個體核定征收,個體是不是只要繳納個人所得稅中的經營所得就可以了。對普票的開票也有一個季度30萬的優惠嗎?
老師,問一下,個體戶,核定征收,核定額是35000,前兩個季度沒有開超30萬,可是第三季度開了40萬,這個要怎么算他家的個人經營所得啊。因為現在的普票免稅政策,老實講,他家第四季度也會開超的,我這個不會算也不會預估
老師,個體工商戶季度30萬,年度120萬普票免增值稅和個稅,這個優惠政策是每個月最多開10萬嗎?還是只要季度不超過30萬就可以,沒有月度的限制?
2月份給對方開具了一張電子普票,3萬多的,我們是小規模個體工商戶,一個季度不能開超30萬,剛檢查開超了一萬多,對方收到發票已經入賬,還有什么比較好的方法解決嗎?我們是核定征收的,是不是還需要繳納個人所得稅—經營所得?
請問老師,個體經營戶,季度開票不超過30萬,有10萬專票收入,9萬普票收入,通用申報個人所得稅里填報應稅項目是不是只填專票的金額?只有專票是要交稅的
老師,如果我們這邊的舊設備賣給其他公司的話,對方要我們開票的話我們這邊怎么弄
老師分公司股東占比在哪可以查
請問所得稅申報帶出的平均值是取:季末加季初數除以2嗎?請問這個算法的用意是什么?
老師,我是購買方,銷方開了紅票,我是不是得進項稅額轉出啊?
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權受讓合計這個金額是庫存商品+固定資產購進額嗎
老師項目上的工人體檢費應進什么科目?
老師,2021年12月份出口一臺不開票可退稅設備,收人民幣69823.99元,憑證做成了預收賬款(賬上一直顯示余額69823.99元),2022年5月電子稅務局申報了出口金額69823.99元,請問現在賬要怎么調整?
這個經營范圍,可以開什么發票,一般項目:企業管理:企業管理咨詢;網絡技術服務大數據服務;軟件開發;人工智能公共服務平臺技術咨詢服務:會議及展覽服務:社會經濟咨詢服務:信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務);技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、術轉讓、技術推廣。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
關聯報表-境內外關聯和非關聯有形資產所有權出讓合計這個是銷售商品收入嗎,含勞務收入嗎?
24年4月份的一筆收入做了其他貨幣資金,本來是應收賬款公司的,現在這個公司余額對不上,我是不是可以在4月份直接把那筆錯的紅沖做應收賬款公司啊?
問下,不用交增值稅和附加稅了吧
這個季度銷售額不超過30萬沒有開專票不用交,
核定征收的話,超過30萬按照核定的走是吧
是的,是的,是的,是的,對,沒有優惠看這個按季度45萬幾時開始執行,前幾天出新聞,改季度45萬免增值稅