你好!你們是一般納稅人還是小規模?以前年度有虧損嗎
老師,幫我看下這道題,某企業經稅務機關同意,每個季度按實際利潤數預繳所得稅。2008年第一季度實現利潤額為150萬元, 第二季度實現利潤額為180萬元,第三季度實現利潤額為200萬元,第四季度實現利潤額為100萬元。2008年全年應納稅所得額為800萬元。要求:試計算2008年各季度應預繳和年終匯算清繳的企業所得稅稅額。
凈利潤按年度企業所得稅納稅申報表A類中的利潤總額減去實際應納所得稅額嗎?還是減去本年累計實際已預繳的所得稅額這一欄目的值?
2021年第一季度企業所得稅預繳申報表中,我利潤總額為240萬。那我當月實際應繳納多少所得稅額
我報企業所得稅時提示這個,營業收入和營業成本均為0,利潤是負數可以申報嗎?一、1.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”為:【-194,258.72】元; 2.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第1行“營業收入_本年累計金額”為:0元; 3.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第2行“營業成本_本年累計金額”為:0元; 4.《企業所得稅月(季)度預繳納稅申報表(A類)》第3行“利潤總額_本年累計金額”不為0,但是營業收入和營業成本都為0,請確認是否準確填寫。
申報第4季度所得稅納稅申報表時。第10項實際利潤為15萬,那么小微企業減免所得稅額應該為多少?是2.25%嗎?
沒有虧損,一般納稅人
你好!乘以25%計算企業所得稅
我指的是我實際銀行扣款的稅款是多少
你好!240 *25%是扣除的企業所得稅
就是我所得稅稅款還是按25%的繳納是嗎?那所得稅的優惠政策:100萬以內按5%,這個政策是針對所得稅的匯算清繳是嗎?
你好,你們企業符合小微企業標準碼?
是的,后期利潤會降低,但是目前我們想繳納高一點所得稅。所以第一季度我是按5或者是10的繳納還是可以直接按照25%繳納
你好!100萬元以內的按5%、超過部分按10%計算
小微企業利潤如果年內超過300萬,我可以先按25%預繳納嗎?
你好!超過部分按25%計算