留抵稅是指作為一般納稅人,當(dāng)月購進(jìn)貨物多,進(jìn)項(xiàng)稅也就多,庫存商品也就多,如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),就會出現(xiàn)留抵稅金,同時(shí)也會有相應(yīng)多的庫存商品。即留抵稅是由于當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)所產(chǎn)生的稅收。如果只有留抵稅金而沒有實(shí)際庫存,則涉嫌貨物已發(fā)出但未計(jì)提銷售,有逃稅現(xiàn)象。
請問一下這個(gè)留抵稅是什么意思呢?
請問留抵退稅是什么意思呢?什么樣的企業(yè)符合呢
請問這個(gè) 季末未留抵稅額 是什么意思?
請問留抵退稅是什么意思
請問老師增值稅留抵退稅是什么意思呢?
老師,我收到了這個(gè)通知,該怎么處理?
我公司購買鋼材,自己焊接后,再外協(xié)進(jìn)行加工,最后我方給客戶開具成品發(fā)票,這個(gè)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)呀,鋼材是買的一捆一捆的
老師,請問工商流程已經(jīng)走到換證這一步了還可以撤銷嗎?
某公司投資了一家A公司,該公司以存貨入資,現(xiàn)在入資他們實(shí)際又沒有存貨,她做的資產(chǎn)評估只是別人放在她那里的庫存,即使他們有庫存入資,是否也要視同銷售,要開具銷售發(fā)票,他們沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,要交增值稅和所得稅,對嗎?
11300*1.13*15%為什么*15呢
書上說:增值稅專用發(fā)票、機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票、海關(guān)專用繳款書、稅收繳款憑證上注明的金額或價(jià)款為不含稅銷售額。 為什么增值稅專用發(fā)票是不含稅的呢?我看到的都是含稅的呀。發(fā)票上有注明稅是多少
會計(jì)學(xué)堂全盤真賬實(shí)操后邊的做賬實(shí)操做完是正常的,但“報(bào)稅實(shí)操”已經(jīng)報(bào)了稅了,后邊的進(jìn)度怎么回事?
老師廣告制作在哪個(gè)大項(xiàng)里面
老板昨天給我一張小票讓我對公開發(fā)票 我們現(xiàn)在缺費(fèi)用票,我是給他報(bào)銷還是不管就做費(fèi)用票
提供鑄件毛坯粗加工,收取加工費(fèi),是不是開具勞務(wù)-加工費(fèi)
那么請問一下這個(gè)留抵稅的進(jìn)項(xiàng),是不是要在認(rèn)證平臺認(rèn)證才可以做留抵稅呢
對的,同學(xué),你的理解是正確的
那么怎么認(rèn)證呢?
發(fā)票認(rèn)證過程學(xué)堂有專門的課程,你可以去學(xué)習(xí)下
老師你可以發(fā)網(wǎng)址給我看看嗎?我是會員可以免費(fèi)看的吧
直接在首頁有個(gè)搜索框,發(fā)票認(rèn)證
認(rèn)證和抵扣是不一樣嗎
發(fā)票認(rèn)證是不是在那個(gè)增值稅發(fā)票認(rèn)證平臺來操作呢
同學(xué) ,在平臺平臺認(rèn)證抵扣,增值稅申報(bào)表二顯示抵扣的
那請問一下老師我這個(gè)沒銷項(xiàng)稅,只能進(jìn)項(xiàng)稅呢?這個(gè)真的要認(rèn)證的嗎?
你可以選擇不認(rèn)證,下個(gè)月認(rèn)證
那么請問一下老師是哪個(gè)做認(rèn)證的呢?是“發(fā)票抵扣勾選”是這個(gè)認(rèn)證???還是“抵扣勾遠(yuǎn)統(tǒng)計(jì)”才是認(rèn)證的呢?
是“發(fā)票抵扣勾選”是這個(gè)認(rèn)證
那么這個(gè)月沒有銷項(xiàng)稅,只有進(jìn)項(xiàng)稅的話,可以不用“發(fā)票抵扣勾選”這個(gè)操作嗎
可以的,同學(xué),可以不用做進(jìn)項(xiàng)的東西
那么不做發(fā)票認(rèn)證的話,這個(gè)“抵扣勾選統(tǒng)計(jì)”要操作的嗎
你好不用操作的,同學(xué),
那么不操作能申報(bào)這個(gè)月增值稅申報(bào)報(bào)表嗎
同學(xué),這個(gè)不影響你點(diǎn)申報(bào)表二的你沒有認(rèn)證這個(gè)就點(diǎn)擊確定 就行了