你好? 你們是有虛開發(fā)票的情況嗎 ? 如果完工了去紅沖發(fā)票 。 如果多開了就得紅沖發(fā)票 在開正確發(fā)票 才行??
老師我們由于中途更改的合同,導(dǎo)致最后發(fā)票總金額比開外經(jīng)證的金額多了幾萬?我該怎么辦?外經(jīng)證可以修改嗎?還不是不管,直接按照現(xiàn)在的實際金額開具發(fā)票?謝謝
老師一個建安項目,合同金額比審計后的金額大,但是之前的發(fā)票是按照合同金額開具的,現(xiàn)在工程已經(jīng)完成,之前多開的發(fā)票金額應(yīng)該怎么辦?
老師,之前辦理外經(jīng)證的合同金額是50萬。現(xiàn)在這個項目開票不止50萬了,預(yù)計還要開50萬,這個怎么辦呀?
跨區(qū)域涉稅事項按照合同金額已全部預(yù)繳,項目現(xiàn)場完工但發(fā)票還沒開完,我們財務(wù)讓我先核銷,之后需要開票時再重新開報驗單我想請教: 1,再開時還需要再繳稅嗎? 2,以后再開跨區(qū)域涉稅報驗時是填合同總金額嗎?還是填開票金額? 3,如果項目結(jié)算金額出現(xiàn)扣減,不修改原合同情況下,那么我再次開具跨區(qū)域涉稅事項報驗時是按照原合同金額填報還是按照扣減后的金額填報? 謝謝
老師您好,我們公司有個項目開開始對方按合同金額跟我們開票打款了,后面審計金額比合同金額少,現(xiàn)在對方要求把多余的款項退回,這個怎么處理呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
不是虛開,是開票金額,大于審計金額
你好? ? 那你們審計那邊 的意思是多開的金額要怎么處理 。 要紅沖發(fā)票嗎?? ?
沒有說,一般是怎么辦呢
?你好? 沒有的話 就得等審計出結(jié)果才行的 。如果有差異。? 審計可能會讓 情況說明的。? 你發(fā)票是按實際開的嘛 ? 沒有虛開吧? ?