不對,這個先開發票,后發貨,這個不能做主營業務收入 結轉主營業務成本,只有發貨這個才做主營業務收入,根據發票做借銀行 貸預收,借預收 貸銷項稅額,可以,發貨做借預收 貸銷項稅額
您好老師 我想再咨詢個問題 我們的賬務處理現在是 12月底去加油站開出來油票 入12月成本 并認證進項 1月給客戶對完12月的帳后開票給客戶做收入憑證 然后同時確認司機成本 是不是應該在12月先暫估收入及成本 然后1月開票后進行沖減呢?
您好老師,我是貿易公司我咨詢您個問題,給醫院發貨,我們是貨款先收到,然后開發票,這個時候會確認收入,待次月才會發貨,當月做主營業務成本暫估,然后次月發貨后沖銷暫估,這樣確認收入的時間和暫估成本的方法對嗎
我們和有一家客戶對帳日期截止30號,我們每個月的貨款都是次月開發票,這樣我們每個月都要在開具發票時做一筆沖銷收入然后又重新確認收入的分錄,那客戶方是不是每個月都要暫估成本第二個月再沖銷確認成本
老師您好:公司12月份銷售,款已收票已開,但未發貨,1月份發的貨 ,按照權責發生制12月份如果確認收入,那成本無法結轉啊 是先暫估一個成本然后1月份發貨再沖,是這么操作嗎老師
老師您好,我們是收到預收款然后給對方開票,后期我們才會采購,那我確認收入的時候可以直接暫估主營業務成本嗎
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
按照新收入準則也不可以確認收入是嗎?
這個對應這個轉移商品控制權才確認收入