您好 應(yīng)付帳款借方余款的話 填在預(yù)付賬款欄次
老師:初始余額錄入時,應(yīng)付帳款借方余款的話,是入借預(yù)付帳款,還是入貸應(yīng)付賬科目負(fù)數(shù)
老師想問下應(yīng)付賬款科目用了核算項目,我可以用應(yīng)付賬款借方余額表示預(yù)付的賬款嗎?如果可的話,應(yīng)付賬款期初錄入期初數(shù)據(jù)的時候方向怎么調(diào)成借方?
老師:應(yīng)付帳款期末借方余額的話,我可以負(fù)債表應(yīng)付帳款填負(fù)數(shù)嗎?不調(diào)整到預(yù)付款余額
你好,老師,錄入3月期初余額,我根椐科目余額表錄入,資產(chǎn)表的怎么應(yīng)收帳款和預(yù)付帳款、預(yù)收帳款、應(yīng)付帳款就不對,在期初余額表修改應(yīng)收帳款對得起,擔(dān)是科目余額表對不起,怎么回事老師
老師您好,入初始數(shù)據(jù)時應(yīng)付賬款是借方余額如何入呢?不想通過預(yù)付科目核算
老師:請問建筑行業(yè)環(huán)保稅由業(yè)主方(建設(shè)方),施工方還是總包方申報的呢?如果申報按建筑面積計算嗎
老師,公司最早的一筆日記賬是3月份的,我把內(nèi)賬的啟用年月設(shè)置到3月份嗎?
創(chuàng)投公司運營收益,屬于免稅嗎?
2022年4-12月份小規(guī)模收入分錄,是借銀行,貸收入(價稅合計金額)嗎?還是拆分增值稅,然后減免的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入
匯算清繳A105090表,沒有內(nèi)容可填,還需要打開保存嗎
老師,已付款未開票的往來怎么弄,票也開不出來
清賈蘋果老師回答,其他人誤接,否則差評!!環(huán)保稅怎么做賬
匯算清繳中《資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表》,是不是不管有沒有稅會差異都要填寫?
老師,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額繼續(xù)操作會怎么樣
親,退稅時顯示應(yīng)納稅親,退稅時顯示應(yīng)納稅所得額還要繼續(xù)操作嗎
老師,前面的會計移交是這樣的
我要怎么入初始余額
那是資產(chǎn)負(fù)債表是怎么列示的
她就直接應(yīng)付科目余額為0,借方余額做到預(yù)付款那了
應(yīng)付科目余額為0? 借方金額4萬 貸方2萬??借方余額也不是1萬啊
明細(xì)借方3000,貸方2000,總帳那是借10000
不可以這樣填寫的 應(yīng)該是預(yù)付賬款3萬 應(yīng)付賬款 2萬
我也覺得是這樣填的
嗯嗯 對方填的不對
那她報表已經(jīng)申報掉了,期初余額我要照著她的來入嗎
期初余額我要照著她的來入