同學您好: 如果是員工宿舍按員工所屬的性質(zhì)計入:借:管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:預付款;謝謝。
老師,我們公司租私人的房子做辦公室,房東電表上還預存了800元的電費,老板通過基本戶把這800元打到房東私人賬戶上了,我可以根據(jù)這張銀行回單這樣寫分錄嗎?借:預付賬款_電費 貸:銀行存款 800。用完了去電力公司開普票后,借:管理費用 _開辦費 貸:預付賬款_電費。
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應收 這樣其他應收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預收賬款貸其他應收款,我這樣的話其他應收款好像平不了,怎么能平呢?
我們預繳電話是借預付款供電公司,貸:銀行存款。在電力公司拿到電費發(fā)票,借:管理費用-生活用電7861,制造費用-生產(chǎn)用電78619,貸:預付款。員工用了的電費,我應該怎么做賬務處理?員工用了1809
老師你好,我們租了場地給其它公司,電費都是我們交的,現(xiàn)在這家公司用的電。我們開了電費發(fā)票給他們了,開發(fā)票給他們的時候,分錄 借:應收帳款 貸:其它業(yè)務收入 貸:增值稅-銷項稅 。我們做費用的時候 , 借:制造費用--水電費 貸:其他應付款--代收電費(金額為實際我司用電費用) 。等 我們拿到供電所的電費發(fā)票的時候怎么做分錄
老師你好,我司生產(chǎn)面包,用到能源公司的蒸汽的水電,支付電費時:借:制造費用-水電,貸:銀行存款。蒸汽公司反還我司蒸汽部分的水費費用時:借:銀行,貸:能源公司。并需要開票?借:能源公司 貸:其他業(yè)務收入-水電費?,之后怎么沖減制造費用水電費?
應付賬款,負數(shù),是什么意思,謝謝
老師,請問給醫(yī)院開具發(fā)票,開普票和專票對于醫(yī)院有什么影響
請問我們2月份取放得發(fā)票并抵扣,現(xiàn)在對方紅沖,這部分的稅我們什么時候補繳?
老師,個體戶個稅繳納經(jīng)營所得,為什么稅務局打電話讓法人交個人所得稅
老師,我公司要成立子公司,百分之百控股,在稅收方面有什么好處呢
公司請了兼職保潔,這部分工資應如何申報? 保潔是個人,沒有勞務公司
老師你好,請問我們公司自己的員工名下的公司給我們公司開發(fā)票,這種情況有沒有合不合理?業(yè)務是真實業(yè)務
老師,我們是開采銷售砂石的礦業(yè)公司,我們長期待攤費用和釆礦權是按儲量攤銷,為什么我同事采礦權是按固定儲量攤銷,長期待攤費用又是按剩余儲量攤銷呢?(采礦權原值不變,長攤平時有發(fā)生額原值有變動)
公司目前有500萬貸款,現(xiàn)在更換法人,更換完后,舊法人還對之前500萬貸款有關系嗎?
老師,利潤表中的“主營業(yè)務稅金及附加”是指什么稅?
我們要扣員工的1809電費,他們自己交
同學您好: ? ? ? ?借:其他應收款-員工名? ?貸:預付賬款。謝謝
能不能直接借其他應收款,借管理費用生活用電負數(shù)
同學您好: ? ? ? 這樣的分錄您直接做成以下分錄即可。沒必要在做一筆負數(shù)分錄。謝謝 ? ? ? 借:管理費用 ? ? ? ?制造費用 ? ? ? ?其他應收款 ? ? ? ?貸:預付賬款 ? ? ? ?