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我們預繳電話是借預付款供電公司,貸:銀行存款。在電力公司拿到電費發(fā)票,借:管理費用-生活用電7861,制造費用-生產(chǎn)用電78619,貸:預付款。員工用了的電費,我應該怎么做賬務處理?員工用了1809

2021-03-03 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-03-03 10:15

同學您好: 如果是員工宿舍按員工所屬的性質(zhì)計入:借:管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:預付款;謝謝。

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快賬用戶6466 追問 2021-03-03 10:18

我們要扣員工的1809電費,他們自己交

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:23

同學您好: ? ? ? ?借:其他應收款-員工名? ?貸:預付賬款。謝謝

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快賬用戶6466 追問 2021-03-03 10:29

能不能直接借其他應收款,借管理費用生活用電負數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-03-03 10:35

同學您好: ? ? ? 這樣的分錄您直接做成以下分錄即可。沒必要在做一筆負數(shù)分錄。謝謝 ? ? ? 借:管理費用 ? ? ? ?制造費用 ? ? ? ?其他應收款 ? ? ? ?貸:預付賬款 ? ? ? ?

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同學您好: 如果是員工宿舍按員工所屬的性質(zhì)計入:借:管理費用、銷售費用、生產(chǎn)成本-職工福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費 借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:預付款;謝謝。
2021-03-03
同學你好 借費用成本類科目 借進項 貸預付賬款
2021-03-01
當時是借預付賬款借其他應收款 貸銀行存款 你支付時為什么直接掛其他應收款 借:預付賬款 貸:銀行存款 借:管理費用 其他應收款 貸:預付賬款
2020-11-06
你好 這個員工費用 是全額員工承擔 還是說員工和 單位各地承擔一半? 現(xiàn)在你們是先墊付了 在去員工工資扣除 嗎
2020-11-06
你好 你們需要給對方開發(fā)票的嗎
2021-03-30
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