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接手前任出納的工作,需要注意的事項有哪些?

2021-03-02 22:21
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-03-02 22:22

出納工作交接注意事項: (1)現(xiàn)金的余額:將所有的現(xiàn)金收付單據(jù)全部入賬,并且結(jié)出現(xiàn)金賬的余額,與交接的對準(zhǔn)確。 (2)銀行存款的余額:將所有的銀行收付單據(jù)入賬,并且結(jié)出銀行存款賬的余額,最好打個證明到銀行去打印一張臨時對賬單,并且編制一張余額調(diào)節(jié)表。 (3)要把接收的銀行支付憑證(包括:支票、貸記憑證、電匯單、匯票委托書等)全部登記在交接表(特別是有編號的單據(jù))。這一點很重要,因為萬一發(fā)生以前支付沒有入賬的話,就與你沒有關(guān)系了,表明是前面的出納所為) (4)別外接收到銀行印鑒章時最好在收到后在印鑒章上做一個小小的記號(一般情況不能分辨),萬一有事能判斷是在你之前還是之后了。 開出的轉(zhuǎn)賬支票與現(xiàn)金支票的印鑒章的蓋法是一樣的,左邊是財務(wù)專用章,右邊是法人章。區(qū)別在:轉(zhuǎn)賬支票(左上角劃二斜線),收款人是收款的單位的名稱(由收款人背書),盡量要寫上(發(fā)生遺失沒有風(fēng)險,只要對方不背書就沒有用);現(xiàn)金支票(不劃線),收款人是本單位(要在背面蓋上銀行印鑒)、或者是個人(現(xiàn)金支票不能開給對方單位)。 (5)交接表要寫清楚。看交接表上的內(nèi)容與事實是否相符。 (6)發(fā)票要看仔細。發(fā)票本數(shù)與事實相符。企業(yè)帳要與銀行帳相符。現(xiàn)實和實務(wù)往來是否相符。保管帳與實務(wù)是否相符。要清點倉庫。固定資產(chǎn)也要盤點。 (7)有時間的話,單位往來帳要相核對。個人帳要核對。

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2021-03-02
你好 出納人員在辦理交接手續(xù)前,必須做好以下準(zhǔn)備工作:   1.已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未登記完畢的日記賬以及股票、債券等明細賬要登記完畢,并在最后一筆余額后加蓋名章。   2.在出納賬的賬簿啟用表上填寫移交日期,并加蓋名章。   3.出納日記賬與現(xiàn)金、銀行存款總賬核對相符,現(xiàn)金賬面余額與實際庫存現(xiàn)金核對一致,銀行存款賬面余額與銀行對賬單無誤。如有不符,要找出原因,弄清問題,加以解決,務(wù)求在移交前做到相符。   4.清理賬目和其他資料,移交人對該項收回的款項要盡快催收,該支付的款項要及時付出,各種借款要清理與核對,各種現(xiàn)金票據(jù),有價證券收據(jù)、借據(jù)等要清理與整理好,文件該歸檔的要歸檔,該收回的要及時收回,該移交的要整理好,各種登記部要與所登記內(nèi)容進行核對,對未了事項寫出書面材料。   5.根據(jù)清理情況,將應(yīng)列入移交的內(nèi)容填制好移交清冊,例如會計憑證、賬簿、報表、印章、現(xiàn)金、有價證券、支票簿、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容。https://www.acc5.com/search.php?word=財務(wù)交接表&type=download_model
2021-07-09
銀行和現(xiàn)金的余額交接,賬本交接,網(wǎng)銀交接。財務(wù)系統(tǒng)交接,其他的根據(jù)出納實際還有的工作做交接就可以了。
2020-10-30
年底結(jié)賬前應(yīng)對所得預(yù)提、待攤費用項目進行清理,防止公司已發(fā)生的成本費用遺漏,防止造成跨年度費用入賬的情況
2022-11-18
你好,1、交接前的準(zhǔn)備工作。 會計人員在辦理會計工作交接前,必須做好以下準(zhǔn)備工作: ①已經(jīng)受理的經(jīng)濟業(yè)務(wù)尚未填制會計憑證的應(yīng)當(dāng)填制完畢; ②尚未登記的賬目應(yīng)當(dāng)?shù)怯浲戤叀=Y(jié)出余額,并在最后一筆余額后加蓋經(jīng)辦人印章。 ③整理好應(yīng)該移交的各項資料,對未了事項和遺留問題要寫出書面說明材料。 ④編制移交清冊,列明應(yīng)該移交的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告、公章、現(xiàn)金、有價證券、支票薄、發(fā)票、文件、其他會計資料和物品等內(nèi)容;實行會計電算化的單位,從事該項工作的移交人員應(yīng)在移交清冊上列明會計軟件及密碼、會計軟件數(shù)據(jù)盤、磁帶等內(nèi)容。 ⑤會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)移交時,應(yīng)將財務(wù)會計工作、重大財務(wù)收支問題和會計人員的情況等向接替人員介紹清楚。 2、移交點收。 移交人員離職前,必須將本人經(jīng)管的會計工作,在規(guī)定的期限內(nèi),全部向接管人員移交清楚。接管人員應(yīng)認真按照移交清冊逐項點收。 具體要求是: ①現(xiàn)金要根據(jù)會計賬簿記錄余額進行當(dāng)面點交,不得短缺,接替人員發(fā)現(xiàn)不一致或白條抵庫現(xiàn)象時,移交人員在規(guī)定期限內(nèi)負責(zé)查清處理。 ②有價證券的數(shù)量要與會計賬簿記錄一致,有價證券面額與發(fā)行價不一致時,按照會計賬簿余額交接。 ③會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告和其他會計資料必須完整無缺,不得遺漏。如有短缺,必須查清原因,并在移交清冊中加以說明,由移交人負責(zé)。 ④銀行存款賬戶余額要與銀行對賬單核對相符,如有未達賬項,應(yīng)編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表調(diào)節(jié)相符;各種財產(chǎn)物資和債權(quán)債務(wù)的明細賬戶余額,要與總賬有關(guān)賬戶的余額核對相符;對重要實物要實地盤點,對余額較大的往來賬戶要與往來單位、個人核對。 ⑤公章、收據(jù)、空白支票、發(fā)票、科目印章以及其他物品等必須交接清楚。 ⑥實行會計電算化的單位,交接雙方應(yīng)在電子計算機上對有關(guān)數(shù)據(jù)進行實際操作,確認有關(guān)數(shù)字正確無誤后,方可交接。 3、專人負責(zé)監(jiān)交。 對監(jiān)交的具體要求是: ①一般會計人員辦理交接手續(xù),由會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)監(jiān)交。 ②會計機構(gòu)負責(zé)人(會計主管人員)辦理交接手續(xù),由單位負責(zé)人監(jiān)交,必要時主管單位可以派人會同監(jiān)交。 4.交接后的有關(guān)事宜。 ①會計工作交接完畢后,交接雙方和監(jiān)交人在移交清冊上簽名或蓋章,并應(yīng)在移交清冊上注明:單位名稱,交接日期,交接雙方和監(jiān)交人的職務(wù)、姓名,移交清冊頁數(shù)以及需要說明的問題和意見等。 ②接管人員應(yīng)繼續(xù)使用移交前的賬簿,不得擅自另立賬簿,以保證會計記錄前后銜接,內(nèi)容完整。 ③移交清冊一般應(yīng)填制一式三份,交接雙方各執(zhí)一份,存檔一份。
2020-10-28
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