這個(gè)借營(yíng)業(yè)外支出, 匯算清繳納稅調(diào)增,這個(gè)發(fā)票沒有部分,
我們給員工租房(房租22800)元,簽的合同是包含了企業(yè)承擔(dān)的稅費(fèi),總計(jì)24530元,房東給我們公司開發(fā)票,需要我們承擔(dān)稅費(fèi)1730元,結(jié)果開出來(lái)的發(fā)票是22800,現(xiàn)在發(fā)票價(jià)值和合同上租金總額不一致,這個(gè)應(yīng)該怎么處理
2021年自家廠房出租代開發(fā)票需要交多少稅,房東給我們開了一張9個(gè)點(diǎn)66000的含稅發(fā)票,國(guó)稅5449.54我們?nèi)~承擔(dān),另外收了我們總金額十個(gè)點(diǎn)6600的金額,房產(chǎn)稅減半征收,其他的還有什么費(fèi)用嗎?這么高是合理的嗎
老師好!我司為小規(guī)模納稅人,因業(yè)務(wù)需要租了宿舍(該房主是個(gè)人不是中介),每月租金1200元。這個(gè)需要對(duì)方開發(fā)票嗎?開票內(nèi)容是什么,稅率多少?我們簽合同時(shí)約定租金1200元,未特別注明要開票,現(xiàn)要求開票房東不愿承擔(dān)稅費(fèi),我方在賬務(wù)上這個(gè)價(jià)稅合計(jì)超過(guò)了合同約定的金額,怎么入賬呢?
老師好,我們公司是小規(guī)模,老板租了一整棟大廈,現(xiàn)在分租給不同的商戶,我們給承租方開房屋租賃的發(fā)票,需要怎么交稅呢?我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照主營(yíng)范圍有物業(yè)管理項(xiàng),可以開房屋租賃發(fā)票嗎?稅率按多少? 第二:我和承租方簽的合同是否需要計(jì)提印花稅?
老師,我們公司租的個(gè)人名下的房子辦公用,給房東是每月9500元(不含稅),現(xiàn)在我們需要去代開發(fā)票,稅額計(jì)算公式是(含稅價(jià)÷1.05×2.5%),稅款錢需要我們出,之前的會(huì)計(jì)沒有把稅款簽到合同里,您覺得我應(yīng)該怎么去改一下合同就合規(guī)合理了,謝謝!
實(shí)際賬面已經(jīng)平賬,但是應(yīng)付賬款貸方還有余額怎么辦
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項(xiàng)10年期不動(dòng)產(chǎn)租賃合同,已經(jīng)于當(dāng)日獲得使用該不動(dòng)產(chǎn)的控制權(quán)。租金基于每?jī)赡晗M(fèi)者價(jià)格指數(shù)水平確定,第1年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為125,據(jù)此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經(jīng)支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費(fèi)用20000元。租賃期第3年年初的消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)為135,據(jù)此確定的調(diào)整后的租金為54000元/年。假設(shè)甲公司再租賃期開始日的折現(xiàn)率為5%,在第三年年初的折現(xiàn)率為6%。假定甲公司將該不動(dòng)產(chǎn)用于行政管理部門,該不動(dòng)產(chǎn)剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計(jì)提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關(guān)會(huì)計(jì)分錄.
老師,請(qǐng)問員工異地出差發(fā)生工傷,產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用,開票的時(shí)候,是以個(gè)人名義開呢?還是以單位名稱開呢?
本月沒有生產(chǎn),但有水電費(fèi)和制造費(fèi)用的折舊費(fèi)以及生產(chǎn)的直接人工工資產(chǎn)生,這個(gè)水電費(fèi)之類的我因?yàn)樵趺唇Y(jié)轉(zhuǎn) 直接人工工資也可以結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本的制造費(fèi)用嗎? 分錄怎么寫,有生產(chǎn)后又怎么寫分錄
老師23年沒有計(jì)提12月工資,24年補(bǔ)計(jì)提,那賬載金額和實(shí)際金額,稅收金額都需要加上12月的嗎
產(chǎn)品的認(rèn)證檢測(cè)服務(wù)費(fèi)計(jì)入什么科目
下個(gè)月可以抵扣嗎?剩余的19926.5
公司要注銷,賬上還有其他應(yīng)付款,原材料,庫(kù)存商品,固定資產(chǎn)的余額要如何處理賬務(wù)
@董孝斌,老師好,我看到合同了,我們公司不是這個(gè)單位,這是我朋友之前給我的樣板,我在基礎(chǔ)上改呢,還沒刪完。謝謝老師。等我改成我們公司吧
收到貨款一直都未開票,現(xiàn)在公司要注銷了,應(yīng)收賬款如何平賬
那我們合同金額和銀行流水跟票面不一樣可以嗎?(三流不一致)賬務(wù)也是同上處理嗎?
合同可以注明按實(shí)際交易為準(zhǔn),就可以,
那要更改合同對(duì)嗎
是的,最好是改下合同比較好,
合同改成和發(fā)票一致金額22800元,那我們銀行多支付的稅金賬務(wù)處理做到營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎?底下附件附什么呢?
支付銀行回單就可以這個(gè),
銀行回單24530元,發(fā)票金額22800元,回單和發(fā)票差額直接做營(yíng)業(yè)外支出對(duì)嗎?
是的,是的,是的,是的,