同學您好: 如果您沒有收入收入欄填0; 納稅調整減少額主要是稅收上規定當年可以稅前列支或提取而企業尚未稅前列支或提取的調整,如企業當年折舊未提足而補提的調整。如果有就填寫沒有就寫0即可。謝謝
小規模納稅人商貿企業,注冊資金實際繳納200萬,公司已經經營了5年,整個企業只有老板一個人,沒有做賬,報稅五年內都是0申報,就是資產負債表,利潤表,企業所得稅,增值稅這些全部是0申報,沒填數字,連注冊資本200萬也沒寫,但是有申報個人所得稅,老板自己一個人的。沒辦法提供以前年度的銀行流水,銀行賬戶已經沒有錢了,請問怎么從新做賬,那個200萬要怎么做,
小規模個人獨資企業 查賬征收 去年一整年都沒開過發票 就成本費用800多 利潤總額是負的 請問生產經營年度匯繳申報怎么報吖?收入總額填“零”就行嗎?納稅調整減少額是什么?需要怎么填?
我去年底報稅報表一般跟做賬報表一樣,增值稅申報表也與開票系統的收入稅額一致,資產負債表和利潤表存在勾稽關系,但是今年初發現去年底做賬時候,忘記把一筆沖紅發票的稅額沖掉,導致利潤表主營業務收入減少,資產負債表應交稅費變多,未分配利潤減少,今年做賬我用以前年度損益調整進行損益更正,但是每個月企業財務報表申報怎么辦啊?申報的話財務報表的期初又改不了,勾稽對不上。
小規模納稅人,公司開具預付卡,集中在一個季度,當時就開票了,假如有三百萬,有可能后面一整年的銷售都是用預付卡刷卡消費的,那如果那個季度開了300萬的票,刷卡收入30萬,那申報時增值稅申報表開票金額填300萬,企稅季度申報里的營業收入和利潤表上的營業收入怎么填,是必須和申報表上一致嗎
老師你好,我們是小規模納稅人,去年的很多業務招待費沒有及時收回發票報銷,導致在第一季度的憑證中涉及到“借:以前年度損益調整 貸:銀行存款”。我們業務招待費是按照營業收入的0.5%稅前扣除的,所以加上今年收回的發票在匯算清繳說應該還可以納稅調減。請問這種情況在“納稅調整項目明細表”中該怎么填寫呢?“載帳金額”是填寫今年調整后的數額么?同樣的情況還有主營業務成本,維修費,都該怎么填寫表格呢?謝謝老師
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
老師 這個納稅調整減少額 這個我沒太看懂 您能具體給我舉個例子嘛 就像如果是招待費之類的票子 或者那些白條票子什么的可以加在這里嗎?
同學您好: ? ? ? ?如果是招待費一般是做到調增項里面的; ? ? ? ?調減項是本來應該算您的成本,但是因為前期沒有算到,匯算時候發現,所以可以進行調減;謝謝? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
好的謝謝老師 那我家對公戶有進賬,但是沒開發票,是不是就算沒有收入呀
同學您好: ? ? ? ?如果您沒有開票也沒有其他收款項,那您的收入就填為0,謝謝
那老師就是 假如貨款我在20年末收到了 但是沒開發票 發票可能以后再開 然后沒有其他的營業外收入 那我這個年報上的收入也是填0吧
同學您好: ? ? ? 即使是您收到款項,但是沒有滿足收入確認條件,沒有開票的,那對應收入就按0進行處理。謝謝