你好,那樣也是可以的
老師,我可以這樣寫摘要和分錄么?摘要:預付xx物業公司物業費,借:其他應付款,貸;銀行存款
老師,現在發現往月有分錄錯了 原:借:銷售費用-其他 庫存商品 貸:其他應付款 我這樣更正可以嗎? 摘要:訂正XX月XX日X號憑證,科目錯了 借:其他應付款(紅字) 貸:庫存現金
老師,初創公司第一次借銀行存款貸其他應付款這個憑證摘要怎么寫
總部直接幫我們分公司支付的租賃費費和物業管理費 借貸寫啥?說是跟分公司掛往來 借 其他應收款-租賃公司 摘要4-7月倉儲費物業管理費 貸 其他應付款-總公司 摘要4-7月倉儲費物業管理費 對嗎?現金流填啥?在現金流借方填還是貸方填?
摘要:支付給電信公司 借:其他應收款 貸:銀行存款 問:這筆分錄什么意思?
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
嗯,我就是2月分付的物業費,然后3月分才能拿到發票,所以想問問您這么些行不行,摘要是“預付”,然后往來科目用“其他應付款”做賬
借:其他應收款,貸;銀行存款
您的意思是,通過“其他應收款”做賬是吧?用其他應付款是不合適么?
通過“其他應收款”做賬,其他應付款是不合適
好的老師,我知道了,那就是以后先付出去的不是主營業務的款項,我就用“其他應收款”對吧
你好,對的,你的理解是正確的??
老師,那摘要怎么寫呢?我還寫“預付xx物業公司物業費”么?
可以預付xx物業公司物業費
哦,好的。但是,老師,我以前付的業務費都是通過“其他應付款”這個科目入賬的,那怎么辦呢,現在是不是必須得改成“其他應收款”?
必須得改成“其他應收款
哦哦,好的,那就以后遇到這樣的業務,就這樣處理
你好,對的,你的理解是正確的??
好的,謝謝老師
不客氣,如果對解答滿意可以五星好評哦? ? ??