你好,請把題目復制過來,不要發圖
這道題我會計分錄不知道怎么寫,有沒有老師幫我做一下,可以把答案寫到紙上發過來
老師您好,這個是中級財務管理一道題不會理解,不知道這道題怎么做,一點思路都沒有看完答案也不明白您幫我提醒一下
老師,我有一個分錄題不知道寫的對不對,麻煩老師幫我看一下,題目可以發到你郵箱嘛?麻煩發一下郵箱地址,謝謝
老師,這道大題幫我寫下答案呀,之前有過在會計學堂問老師問題,結果我們老師講評我對了一下錯得一塌糊涂,感覺我自己做的對的還多點,不知道那個老師是不是沒有看清題唉,希望老師幫我寫下正確的答案!謝謝!
老師,這里有20來道高級會計的選擇題,能不能麻煩老師幫我解答一下,老師寫答案的時候可以標下第幾題選幾,不然怕會亂呀!然后因為題數較多,老師有答案以后我會與我們老師的答案校對一下,如果大部分沒錯,我定會給老師送心意噠!!
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
1.甲公司2018年發生交易或事項如下:(1)2018年1月1日,從外公司購入一批產品并驗收入庫,增值稅專用發票上注明該批產品,價款為300萬元,增值稅稅額為39萬元。合同中規定的現金折扣條件為“2/10,1/20,n/30”,假定計算現金折扣時不考慮增值稅,甲公司在2018年1月15日付清貨款。(2)2018年9月1日,從銀行借入100萬元的短期借款,以滿足季節性生產對資金的需求,該借款期限為6個月,年利率為3.6%(與實際利率一致),月末計息,分季付息。(3)2018年10月1日,購入一臺不需要安裝的生產設備,增值稅專用發票上注明的價款為600萬元,增值稅稅額為78萬元,同時甲公司開出并經開戶銀行承兌的商業匯票一張,面值為678,期限為個月,支付銀行承兌手續費0.351萬元。(4)2018年12月31日,甲公司10月1日開出的商業匯票到期,該公司無力支付票款。要求:根據以上資料編制2018年全年相關的會計分錄。
老師打字麻煩的話可以寫在紙上發照片過來
1借庫存商品300 應交稅費進項稅額39 貸應付賬款339
借應付賬款339 財務費用-30 貸銀行存款309
2.借銀行存款1000000 貸短期借款1000000
借財務費用3000 貸應付利息3000
3.借固定資產6000000 應交稅費進項稅額780000 貸應付票據6780000
借財務費用3510 貸銀行存款3510
4.借應付票據6780000 貸應付賬款6780000