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您好,老師我問個問題,是這樣的12月份的賬有個所得稅要交的.但是做月度報表的時候我暫估了一個成本上去,現在要報2020年年報了,我要把暫估成本刪除了,賬上提現出來要交所得稅!我想問這個稅怎么處理!還有就是要彌補以前年度虧損的!

2021-02-26 17:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-02-26 18:00

這個對應這個 沒有實際成本發生你次年做,借應付賬款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,匯算清繳納稅調增,。彌補虧損不做分錄。你需要交稅再做

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快賬用戶8905 追問 2021-02-26 18:02

就是當月的所得稅費用就掛在哪里沒有影響吧

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快賬用戶8905 追問 2021-02-26 18:06

我直接填寫利潤總額數據對吧

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快賬用戶8905 追問 2021-02-26 18:18

匯算清繳納稅調增2020年調是吧

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齊紅老師 解答 2021-02-26 18:34

是的,是的,是的,是的,所得稅費用這個不會影響交所得稅,

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這個對應這個 沒有實際成本發生你次年做,借應付賬款,貸以前年度損益調整,借以前年度損益調整,貸未分配利潤,匯算清繳納稅調增,。彌補虧損不做分錄。你需要交稅再做
2021-02-26
你好同學,你可以的同學,這樣做可以
2021-03-23
權責發生制需要去暫估這個,你對應不暫估那你意思是成本不結轉嗎?
2021-01-05
年度匯算清繳,整體相當于重新計算一遍
2022-05-30
由于彌補了以前年度虧損,交了70多元的企業所得稅,計提是按202元計提的稅款,下月需要沖銷計提企業所得稅是:202-70=132元。要不就是到四季度計提企業所得稅少計提132元。
2021-10-19
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