你看看題目是不是給了稅率,給了稅率則考試所得稅,沒給稅率,則不考慮所得稅,因為所得稅稅率不一定是25%,也可能是15%的。題目沒給稅率,通常不考慮所得稅的影響。不考慮所得稅就是影響1800*90%=1620
甲公司2016年12月31日應收乙公司賬款余額6000萬元,乙公司償債出現困難,已經超過信用期,甲公司計提壞賬準備600萬元。2017年2月20日,甲公司獲悉乙公司于2010年2月18日向法院申請破產。甲公司估計應收乙公司賬款全部無法收回。甲公司企業所得稅貌率25%。甲公司按照凈利潤的10%提取法定盈余公積,2016年度財務報表于2017年4月25日經批準對外報出。不考慮其他因素。甲公司因該資產負債表日后事項減少2016年12月31日未分配利潤的金額是( A、5400萬元 B、4860萬元 c、3645萬元 D、4050萬元
甲公司2018年財報于2019年4月20日批準對外,按凈利潤提10%盈余公積。2018年12月31日對乙公司應收賬款2000萬,計提壞賬準備200萬。但在2019年2月,對方申請破產導致全部無法收回。則:日后事項對2018年款分配利潤影響金額( 1620) 問:這是參考書題,為什么金額沒有考慮稅費,它的分錄也沒有考慮遞延所得稅。 是參考答案有誤嗎。 個人覺得 應該會導致遞延所得稅
甲公司于2×21年8月銷售給乙公司一批產品,價款為80 000元(含應向乙公司收取的增值稅),乙公司已于9月收到所購物資并驗收入庫。按合同規定,乙公司應于收到所購物資后1個月內付款。但由于乙公司財務狀況不佳,直到2×21年12月31日仍未付款。甲公司于12月31日為該項應收賬款提取壞賬準備4 000元(假定壞賬準備提取比例為5%),12月31日甲公司“應收賬款”科目的余額為10 0000 元,“壞賬準備”科目的余額為5000 元。甲公司于2×22年2月15日收到乙公司通知,乙公司已進行破產清算,無力償還所欠部分貨款,預計甲公司可收回應收乙公司賬款的30%。此時甲公司的年度財務報告尚未批準報出。甲公司所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取盈余公積,除此之外不作其他分配。 要求:對上述事項進行賬務處理,并說明對2×21年度會計報表相應項目的調整數(不考慮現金流量表)。
求解答,可以打賞!! 甲公司2*17年5月銷告給乙公司一批產品,貨款100萬元。乙公司于6月份收到所購物資并驗收入庫。按合同規定,乙公司2個月內付款。由于乙公司財務狀況不佳,到2*17年12月31公司乙公司仍未付款,甲公司于12月引日編制2*17年財務報表時,己為該項應收賬款提取壞賬準備5萬元. 甲公司2*17年12月 31日資產負債表上"應收票據及應收賬款"項目的金額為200萬元,其中95萬元為該項應收賬款。甲公司于2×18年1月30日(所得稅匯算清繳前) 收到法院通知,乙公司已宣告破產清算,無力償還所欠部分貨款。甲公司預計可收回該款項的60%,假定:甲公司財務報告批準報出日為3月31日,所得稅率25%,按凈利潤10%提取盈余公積,不做分配。不考慮增值稅等其他事項,給出相應的賬務處理。
公司2022年10月20日銷售一批商品給B公司,取得不含稅收入200萬元。A公司發出商品后已確認收入,結轉成本180萬元。2022年12月31日,該筆貨款尚未收到,公司對應收賬款未計提壞賬準備。2023年1月20日,由于產品質量問題,商品被退回。A公司2022年所得稅匯算清繳于2023年2月28日完成。假定公司財務報告批準報出日是2023年3月31日,適用增值稅率13%,所得稅稅率為25%,按凈利潤的10%提取法定盈余公積,提取法定盈余公積后不再作其他分配;調整事項按稅法規定均可調整應交納的所得稅;涉及遞延所得稅資產的,均假定未來期間很可能取得足夠的用來抵扣暫時性差異的應納稅所得額;不考慮其他因素,要求:編制與資產負債表日后事項相關的調整分錄。
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?
老師,我這個月銷項稅額有2000元,進項稅額有300元,不夠勾選。我3月增值稅報表留抵稅額有190000元,這樣我申報4月份增值稅的時候會被繳納稅款嗎?
你好老師,有一個個體工商戶開了一張發票,沒有公戶,錢打到法人卡上嗎?
老師,個稅的專項附加扣除是需要員工自己輸入的嗎?是員工自己在公司電腦里輸入還是怎么弄
你好,請問電子稅務局開了發票,需要沖紅重開,怎么操作呢
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬
老師,勞務成本結轉不掉,因為收入太少,再資產負債表存貨顯示,注銷的時候怎么辦
老師,那為了防止成本倒掛,不結轉成本,又隱瞞收入,比如這個人工勞務成本就一直在賬上掛著,是在資產負債表的存貨顯示,那注銷的時候這個存貨怎么辦,
老師您好!出差坐機場大巴25元到酒店,沒有車票要開發票名頭是開公司還是開出差員工的?
老師成本不能倒掛是按季度申報的時候不要倒掛就可以是吧,沒必要按月控制吧
確實沒有寫所得稅...我糾結好久。 謝謝老師..