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老師,你好! 公司是小規模納稅人,兼營現代服務和生活服務業務 已知:生活服務*旅游服務-差額征稅,免稅 那如果我開具了現代服務*會議服務的發票,分錄怎么做呢?特別是我取得了酒店給我開具的會議費發票。

2021-02-25 18:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-02-25 18:38

你好 借 :銀行存款等 貸: 主營業務收入

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:39

你好 借 :銀行存款等 貸: 主營業務收入 應交稅費— 應交增值稅

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快賬用戶5404 追問 2021-02-25 18:40

我開出的發票,我肯定要做收入,應交增值稅,那我取得的會議費發票呢?全額做成本嗎?就不做應交增值稅了吧?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:40

收到時候 借:管理費用-會議費 貸:銀行存款

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快賬用戶5404 追問 2021-02-25 18:40

而且,老師,你給我提供的分錄里沒有應交增值稅,難道確認收入的時候,不用提應交增值稅嗎?

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快賬用戶5404 追問 2021-02-25 18:44

我收到的發票,不能做成本,只能做費用嗎?為什么啊?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:46

你看第二筆有增值稅的

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快賬用戶5404 追問 2021-02-25 18:48

我收到的會議費發票,不能做成本,只能做費用嗎?為什么啊?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 18:49

能不能做成本要根據你的實際經營業務,我那個是舉例說明,如果你們采購酒店服務是為了提供給第三方就計入成本 如果是你們自己開會 就計入費用

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快賬用戶5404 追問 2021-02-25 19:10

這么說的話,一個月里,又有旅游業務,又有會議服務,按照現在生活服務減免增值稅政策。 如果一個季度,二者銷售額小于30萬,就都減免。 如果超過30萬,旅游業務繼續減免,會議就要給稅了哦?

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齊紅老師 解答 2021-02-25 19:18

是的,30萬是包含免稅銷售額的

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你好 借 :銀行存款等 貸: 主營業務收入
2021-02-25
同學您好,您是屬于經紀代理服務對,是可以選擇差額征收的
2020-09-27
人力資源服務,勞務外包開這個。 借應收賬款, 貸主營業務收入, 應交稅費,應交增值稅, 借主營業務成本 應交稅費,應交增值稅, 貸應付職工薪酬、工資、社保。
2025-03-20
您好,都計入收入的話,是差額征稅的
2025-01-05
你好!正確的是勞務報酬
2024-12-03
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