需要設置”長期待攤費用——XX費用“科目
使用管家婆軟件,使用待攤費用單時應該如何正確設置會計科目?
我們從事裝修業務,按照建安企業新準則規定,設置合同資產、合同負責、合同結算、合同履約成本、合同增量成本、合同減值準備6個一級會計科目嗎?我用的管家婆軟件里沒有這些科目,應該把合同減值準備增設在哪類科目里?
支出哪些應該入其他應付款,哪些入費用,如何正確使用會計科目
支出哪些應該入其他應付款,哪些入費用,如何正確使用會計科目
老師,我們是酒店管理公司(小規模),收到的設計費發票應該計入哪個會計科目?(設計費的產生的是我們經營酒店的房屋設計而產生的設計費50萬),老師,還有一個疑問,1、針對長期待攤費用這個科目,收到設計費發票,借:長期待攤費用貸:銀行(設計費發票附在分錄后)。比如12月份酒店開始運營,那就12月份將長期待攤費用攤銷到每個月(當月使用當月攤銷原則),借:主營業務成本或管理費用8333.33待:長期待攤費用8333.33(按5年攤銷,50萬?60=8333.33)老師,你們看一下問題一和問題二這樣做對嗎?有錯誤麻煩指導一下哈,謝謝老師
我單位是高新技術企業(軟件技術服務),軟件是外包的(技術服務合同),外包做完后直接賣給客戶,開的也是技術服務發票,請問這個外包軟件如何入賬?
老師你好,我下游個人銷售一臺空調5000元,國補500元,他不壓貨賣出去直接從我們倉庫發貨,客戶到我們公司走國補刷卡付款5000元,我們需要給賣出空調的人返利300元,我是這樣做的分錄 商品出庫借主營業務成本貸庫存商品 收到客戶款 借銀行存款5000元 應收賬款國補500元 貸其他應付款300元 主營業務收入5200元 這樣做對嗎
老師,印花稅是怎么計提,分錄是什么
那 我3月份的不含稅收入是100,增值稅稅負是2%,那我當期需要繳納的增值稅就是100*2%=2元,
請問老師非盈利組織收到客戶打來的銀行驗證款不需要退回,分錄怎么做
老師你好,剛開始供應商不開發票,現金交易,我就做了借 原材料 貸庫存現金 ,現買的多讓他們累計開發票,前面要怎么沖掉賬了
三方勞務派遣發工資是不是自己公司就不用計提工資?
老師,我想問一下,一個總公司帶著兩個分公司,這三個公司都是獨立建賬做賬,在稅務上做了企業所得稅匯總申報,就地繳納的備案,然后這三個公司的稅務網上都有各自的財務報表,那我想問一下,各自的財務報表填寫是用各自公司的數據嗎?還是用三個公司的匯總數據?
老師,請問下資產負債表存貨項目和未分配利潤同時減了,那利潤表是減哪個項目呢?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
好的好的
老師,我想請問如何正確使用管家婆軟件處理發放員工工資這一事件?
這兩張這樣子肯定是不對的,我不知道如何正確操作
第一個問題已經處理完畢,第二個不相關的問題,你重新問題,我也可以幫助你解析完美