你好,需要結轉成本 借:主營業務成本,貸:工程施工 結轉損益 借:主營業務收入,貸:本年利潤(或借方),主營業務成本,管理費用等科目
老師 我們是建筑公司 請問下月底需要做哪些結轉 分錄各是怎么做的?
老師 我們是建筑公司 請問每月底需要結轉哪些?
您好老師,請問月末要做結轉分錄,請問有哪些是需要結轉的。分錄怎么做
老師好,我是建筑勞務公司掛靠另一個公司資質做項目,請問我們公司需要做哪些帳務
老師,請問下,單位裝修費用,需要做攤銷怎么做分錄,是不是月末需要結轉,結轉的分錄怎么做?
老師,請問c&f出口的報關單,應該怎么做會計分錄?
@郭老師回答,老師, 汽車銷售行業,現在出現這情況, 我家賣一臺車給甲方(也是經銷商)我開的專票給他,他家開上戶發票給客戶, 但是客戶是按揭 ,貸款只能從我們家金融。放款放到我們家。 來沖我給經銷商開的專票、 這實際的業務,現在怎么走賬能合理呢
本月進項稅額留抵到下個月抵扣銷項稅額,本月留抵的分錄應該怎么做,比如進項稅2000,銷項稅1000,留抵1000
老師,你好!公司在審計公司出來2024年審計報告和匯算清繳報告,那我在稅務系統,是先做24年匯算清繳 還是先做24年財務報表年報?謝謝
老師請問匯算清繳從那張表開始填寫
老師,通常我們項目上的發貨是先發貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結轉成本呢?分錄咋寫
過節費單獨發放還是隨工資一起發放
老師 小規模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點?
老師麻煩問一下,借管理費用-招待費,貸現金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結轉成本
增值稅那些怎么結轉啊 還有附加稅 企業所得稅
你好,如果是銷項稅額大于進項稅額,增值稅 結轉分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額), 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅), 貸:應交稅費—未交增值稅 附加稅的分錄是 借:稅金及附加 ?????, ??貸:應交稅費—附加稅 借:應交稅費—附加稅 ??, 貸:銀行存款 所得稅的分錄是 借:所得稅費用??,貸:應交稅費—企業所得稅 借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款
好的 謝謝老師了 我再問個 像我們公司每月那些需要計提啊
你好,常見的就是相關稅款,工資,折舊需要計提
好的 太謝謝老師了
稅費計提是不是就是老師您上面發的那些啊
你好,是的,是這樣的
那當月賣出固定資產車子 當月還需要計提折舊嗎
你好,當月賣出固定資產車子,當月還需要計提折舊?
好的 謝謝老師了
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝